| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2026 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
50.296,76 |
|
| 26/06/2026 |
02010095
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
36.431,84 |
|
| 26/06/2026 |
02010095
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
298.678,33 |
|
| 26/06/2026 |
02010091
FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
152.930,79 |
|
| 26/06/2026 |
02010091
FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
15.417,61 |
|
| 26/06/2026 |
02010088
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
294.363,71 |
|
| 26/06/2026 |
02010087
FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CORREGEDORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 26/06/2026 |
02010087
FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CORREGEDORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.464,01 |
|
| 26/06/2026 |
02010086
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
65.140,15 |
|
| 26/06/2026 |
02010083
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CEO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
24.451,13 |
|
| 26/06/2026 |
02010081
FOLHA DE PAGAMENTO - SEDETI
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E INOVAÇÃO - SEDETI, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
60.300,00 |
|
| 26/06/2026 |
02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
57.666,66 |
|
| 26/06/2026 |
02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
37.050,75 |
|
| 26/06/2026 |
02010072
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA UPA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.368,00 |
|
| 26/06/2026 |
02010070
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROP [...]
|
PAGO |
11.814,21 |
|
| 26/06/2026 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.640,00 |
|
| 26/06/2026 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
224.808,37 |
|
| 26/06/2026 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
270.407,85 |
|
| 26/06/2026 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
39.210,81 |
|
| 26/06/2026 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
142.144,09 |
|
| 26/06/2026 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
36.069,52 |
|
| 26/06/2026 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
43.426,67 |
|
| 26/06/2026 |
02010059
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID SESA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA COVID - SESA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
36.386,66 |
|
| 26/06/2026 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENO - COVID BASICA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA COVID SAUDE BASICA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
31.009,20 |
|
| 26/06/2026 |
02010001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
|
LIQUIDADO |
4.423,37 |
|
| 26/06/2026 |
01060133
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% , DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
499,40 |
|
| 26/06/2026 |
01060133
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% , DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
62.056,38 |
|
| 26/06/2026 |
01060107
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
23.100,00 |
|
| 26/06/2026 |
01060092
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
445.425,75 |
|
| 26/06/2026 |
01060092
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
841.348,48 |
|
| 26/06/2026 |
01060092
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.691,60 |
|
| 26/06/2026 |
01060091
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.170.449,23 |
|
| 26/06/2026 |
01060091
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
167.275,21 |
|
| 26/06/2026 |
01060091
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
504.959,11 |
|
| 26/06/2026 |
01060076
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE- SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
125.048,25 |
|
| 26/06/2026 |
01060076
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE- SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
118.521,25 |
|
| 26/06/2026 |
01060070
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (COMPLEMENTAÇAO DA UNIAO - VAAF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO COR [...]
|
LIQUIDADO |
5.458.812,50 |
|
| 26/06/2026 |
01060045
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
100.688,10 |
|
| 26/06/2026 |
01040095
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
P00005346/2026 REFERENTE A SALDO DE EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 4050019 NO VALOR DE VALOR DE R$126.788,22, TOTALIZANDO R$173.939,63
|
PAGO |
47.151,41 |
|
| 26/06/2026 |
01040050
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO PACS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
512.877,80 |
|
| 26/06/2026 |
01040049
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
482.227,36 |
|
| 26/06/2026 |
01040047
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
81.480,73 |
|
| 26/06/2026 |
01040046
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CRAS , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 09020045.
|
LIQUIDADO |
94.856,67 |
|
| 26/06/2026 |
01040046
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CRAS , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 09020045.
|
LIQUIDADO |
12.440,54 |
|
| 26/06/2026 |
01040044
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
56.929,99 |
|
| 25/06/2026 |
30040020
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
|
PAGO |
544.168,00 |
|
| 25/06/2026 |
25060004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS.
|
PAGO |
65,11 |
|
| 25/06/2026 |
25060004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS.
|
LIQUIDADO |
65,11 |
|
| 25/06/2026 |
25060004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS.
|
EMPENHADO |
65,11 |
|
| 25/06/2026 |
25060003
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
24.028,00 |
|
| 25/06/2026 |
25060002
CENTRO HUMANITARIO DE AMPARO A MATERNIDADE-CHAMA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026, QUE TEM COMO OBJETO O PROJETO CHAMA DE AMOR, QUE CORROBORAM PARA EXECUTAR AÇÕES DEPROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇAS DE ATÉ 03 ANOS ACOMPAN [...]
|
EMPENHADO |
447.725,85 |
|
| 25/06/2026 |
25060001
CENTRO HUMANITARIO DE AMPARO A MATERNIDADE-CHAMA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026, QUE TEM COMO OBJETO O PROJETO CHAMA DE AMOR, QUE CORROBORAM PARA EXECUTAR AÇÕES DEPROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇAS DE ATÉ 03 ANOS ACOMPAN [...]
|
EMPENHADO |
37.152,66 |
|
| 25/06/2026 |
24060011
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
LIQUIDADO |
36.124,96 |
|
| 25/06/2026 |
24060010
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
LIQUIDADO |
42.539,28 |
|
| 25/06/2026 |
24060009
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
LIQUIDADO |
30.071,00 |
|
| 25/06/2026 |
24060008
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
|
LIQUIDADO |
4.292,41 |
|
| 25/06/2026 |
24060007
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
LIQUIDADO |
3.198,80 |
|
| 25/06/2026 |
24060006
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
|
LIQUIDADO |
646,90 |
|
| 25/06/2026 |
24060005
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
LIQUIDADO |
2.052,60 |
|
| 25/06/2026 |
24060004
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
LIQUIDADO |
5.370,00 |
|