lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Eusébio

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 597.003.409,26

Total liquidado

R$ 308.221.427,86

Total pago

R$ 268.191.132,27

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10544 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 02/07/2026 - 10:17:23
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
26/05/2026 26050016
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.500.000,00
26/05/2026 26050016
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 2.500.000,00
26/05/2026 26050014
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
EMPENHADO 3.830,00
26/05/2026 26050013
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
EMPENHADO 38.300,00
26/05/2026 26050012
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
EMPENHADO 7.660,00
26/05/2026 26050011
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
EMPENHADO 62.054,10
26/05/2026 26050010
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
EMPENHADO 36.504,90
26/05/2026 26050009
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
EMPENHADO 15.651,00
26/05/2026 26050008
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
EMPENHADO 9.225,00
26/05/2026 26050007
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
EMPENHADO 276.822,00
26/05/2026 26050006
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
EMPENHADO 42.085,80
26/05/2026 26050005
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
EMPENHADO 23.941,80
26/05/2026 26050004
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
EMPENHADO 6.660,00
26/05/2026 26050003
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
EMPENHADO 153.123,60
26/05/2026 26050002
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
EMPENHADO 51.191,40
26/05/2026 26050001
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
EMPENHADO 11.245,00
26/05/2026 19050002
SABOR & EVENTOS LTDA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
LIQUIDADO 3.960,00
26/05/2026 10020013
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 7.313,20
26/05/2026 10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 4.652,02
26/05/2026 10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.403,60
26/05/2026 10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.723,60
26/05/2026 10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.259,40
26/05/2026 10020011
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 998,80
26/05/2026 10020011
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 6.267,80
26/05/2026 10020010
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 198,00
26/05/2026 10020009
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 15.018,30
26/05/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 21.536,00
26/05/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 8.084,00
26/05/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 9.414,00
26/05/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 9.668,00
26/05/2026 10020006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 77.784,00
26/05/2026 10020006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 42.636,00
26/05/2026 10020006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.726,00
26/05/2026 10020005
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E NO COVID SESA.
LIQUIDADO 33.950,00
26/05/2026 10020005
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E NO COVID SESA.
LIQUIDADO 1.672,00
26/05/2026 10020004
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMETE DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 33.276,00
26/05/2026 10020003
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 57.266,00
26/05/2026 09030006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA GERAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 4.180,00
26/05/2026 09030005
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM , DURANTE O CORRENTE EXERICIO.
LIQUIDADO 6.000,00
26/05/2026 09030004
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 11.286,00
26/05/2026 09030004
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 1.254,00
26/05/2026 09030003
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.254,00
26/05/2026 09030003
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 4.000,00
26/05/2026 09030003
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.405,60
26/05/2026 09020105
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 4.888,00
26/05/2026 09020104
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 836,00
26/05/2026 09020085
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DO COVID SDS BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES [...]
LIQUIDADO 2.021,80
26/05/2026 09020084
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORR [...]
LIQUIDADO 499,40
26/05/2026 09020083
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE [...]
LIQUIDADO 363,20
26/05/2026 09020082
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 5.742,60
26/05/2026 09020081
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR COVID SDS BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 2.508,00
26/05/2026 09020080
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 3.762,00
26/05/2026 09020078
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE APOIO AO IDOSO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COR [...]
LIQUIDADO 5.016,00
26/05/2026 09020077
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO SUAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 836,00
26/05/2026 09020076
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 28.006,00
26/05/2026 09020047
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CREAS , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 20.983,33
26/05/2026 09020047
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CREAS , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 13.604,22
26/05/2026 09020046
FOLHA DE PAGAMENTO - SDS COVID BASICA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR COVID BASICA , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 42.917,11
26/05/2026 09020044
FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO AO IDOSO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 14.900,00
26/05/2026 09020044
FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO AO IDOSO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 29.236,00

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