lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Eusébio

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 664.436.605,23

Total liquidado

R$ 352.967.037,09

Total pago

R$ 337.845.761,76

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 12618 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 28/07/2026 - 16:40:27
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
26/06/2026 02010096
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 50.296,76
26/06/2026 02010095
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 36.431,84
26/06/2026 02010095
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 298.678,33
26/06/2026 02010091
FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 152.930,79
26/06/2026 02010091
FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 15.417,61
26/06/2026 02010088
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 294.363,71
26/06/2026 02010087
FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CORREGEDORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 20.000,00
26/06/2026 02010087
FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CORREGEDORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 7.464,01
26/06/2026 02010086
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 65.140,15
26/06/2026 02010083
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CEO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 24.451,13
26/06/2026 02010081
FOLHA DE PAGAMENTO - SEDETI
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E INOVAÇÃO - SEDETI, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 60.300,00
26/06/2026 02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 57.666,66
26/06/2026 02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 37.050,75
26/06/2026 02010072
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA UPA, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 7.368,00
26/06/2026 02010070
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROP [...]
PAGO 11.814,21
26/06/2026 02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 5.640,00
26/06/2026 02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 224.808,37
26/06/2026 02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 270.407,85
26/06/2026 02010061
FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 39.210,81
26/06/2026 02010061
FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 142.144,09
26/06/2026 02010060
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 36.069,52
26/06/2026 02010060
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 43.426,67
26/06/2026 02010059
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID SESA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA COVID - SESA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 36.386,66
26/06/2026 02010058
FOLHA DE PAGAMENO - COVID BASICA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA COVID SAUDE BASICA, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 31.009,20
26/06/2026 02010001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
LIQUIDADO 4.423,37
26/06/2026 01060133
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% , DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 499,40
26/06/2026 01060133
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% , DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 62.056,38
26/06/2026 01060107
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 23.100,00
26/06/2026 01060092
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 445.425,75
26/06/2026 01060092
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 841.348,48
26/06/2026 01060092
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 12.691,60
26/06/2026 01060091
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.170.449,23
26/06/2026 01060091
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 167.275,21
26/06/2026 01060091
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 504.959,11
26/06/2026 01060076
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE- SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 125.048,25
26/06/2026 01060076
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE- SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 118.521,25
26/06/2026 01060070
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (COMPLEMENTAÇAO DA UNIAO - VAAF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO COR [...]
LIQUIDADO 5.458.812,50
26/06/2026 01060045
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 100.688,10
26/06/2026 01040095
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
P00005346/2026 REFERENTE A SALDO DE EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 4050019 NO VALOR DE VALOR DE R$126.788,22, TOTALIZANDO R$173.939,63
PAGO 47.151,41
26/06/2026 01040050
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO PACS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 512.877,80
26/06/2026 01040049
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 482.227,36
26/06/2026 01040047
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 81.480,73
26/06/2026 01040046
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CRAS , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 09020045.
LIQUIDADO 94.856,67
26/06/2026 01040046
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CRAS , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 09020045.
LIQUIDADO 12.440,54
26/06/2026 01040044
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 56.929,99
25/06/2026 30040020
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
PAGO 544.168,00
25/06/2026 25060004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS.
PAGO 65,11
25/06/2026 25060004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS.
LIQUIDADO 65,11
25/06/2026 25060004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS.
EMPENHADO 65,11
25/06/2026 25060003
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 24.028,00
25/06/2026 25060002
CENTRO HUMANITARIO DE AMPARO A MATERNIDADE-CHAMA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026, QUE TEM COMO OBJETO O PROJETO CHAMA DE AMOR, QUE CORROBORAM PARA EXECUTAR AÇÕES DEPROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇAS DE ATÉ 03 ANOS ACOMPAN [...]
EMPENHADO 447.725,85
25/06/2026 25060001
CENTRO HUMANITARIO DE AMPARO A MATERNIDADE-CHAMA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026, QUE TEM COMO OBJETO O PROJETO CHAMA DE AMOR, QUE CORROBORAM PARA EXECUTAR AÇÕES DEPROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇAS DE ATÉ 03 ANOS ACOMPAN [...]
EMPENHADO 37.152,66
25/06/2026 24060011
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
LIQUIDADO 36.124,96
25/06/2026 24060010
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
LIQUIDADO 42.539,28
25/06/2026 24060009
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
LIQUIDADO 30.071,00
25/06/2026 24060008
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
LIQUIDADO 4.292,41
25/06/2026 24060007
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
LIQUIDADO 3.198,80
25/06/2026 24060006
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
LIQUIDADO 646,90
25/06/2026 24060005
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
LIQUIDADO 2.052,60
25/06/2026 24060004
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
LIQUIDADO 5.370,00

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