| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2026 |
10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9.363,60 |
|
| 26/06/2026 |
10020011
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.335,02 |
|
| 26/06/2026 |
10020010
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.221,60 |
|
| 26/06/2026 |
10020009
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13.015,22 |
|
| 26/06/2026 |
10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
44.451,00 |
|
| 26/06/2026 |
10020006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
120.406,00 |
|
| 26/06/2026 |
10020005
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E NO COVID SESA.
|
LIQUIDADO |
36.824,00 |
|
| 26/06/2026 |
10020004
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMETE DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
29.018,00 |
|
| 26/06/2026 |
10020003
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
60.676,00 |
|
| 26/06/2026 |
09030006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA GERAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
4.620,00 |
|
| 26/06/2026 |
09030005
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM , DURANTE O CORRENTE EXERICIO.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 26/06/2026 |
09030004
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
6.006,00 |
|
| 26/06/2026 |
09030003
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.691,60 |
|
| 26/06/2026 |
09030003
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 26/06/2026 |
09020104
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.848,00 |
|
| 26/06/2026 |
09020091
ALUGUEL SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADOS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADOS NO SETOR DE HABITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 26/06/2026 |
09020085
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DO COVID SDS BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES [...]
|
LIQUIDADO |
2.021,80 |
|
| 26/06/2026 |
09020083
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
363,20 |
|
| 26/06/2026 |
09020082
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
1.878,80 |
|
| 26/06/2026 |
09020081
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR COVID SDS BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
3.190,00 |
|
| 26/06/2026 |
09020080
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
3.696,00 |
|
| 26/06/2026 |
09020078
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE APOIO AO IDOSO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COR [...]
|
LIQUIDADO |
6.006,00 |
|
| 26/06/2026 |
09020077
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO SUAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
924,00 |
|
| 26/06/2026 |
09020076
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
34.854,00 |
|
| 26/06/2026 |
09020053
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
54.333,93 |
|
| 26/06/2026 |
09020053
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
364.593,62 |
|
| 26/06/2026 |
09020047
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CREAS , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
21.316,67 |
|
| 26/06/2026 |
09020047
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CREAS , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
17.402,88 |
|
| 26/06/2026 |
09020046
FOLHA DE PAGAMENTO - SDS COVID BASICA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR COVID BASICA , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
47.456,68 |
|
| 26/06/2026 |
09020044
FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO AO IDOSO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
27.848,77 |
|
| 26/06/2026 |
09020044
FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO AO IDOSO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14.900,00 |
|
| 26/06/2026 |
09020043
FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 26/06/2026 |
09020042
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
188.831,17 |
|
| 26/06/2026 |
09020042
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
52.204,46 |
|
| 26/06/2026 |
09020032
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
COMPOSTA POR: CTRL DE AGENTES DE TRÂNSITO E APOIO AO PROC. DE FISCALIZAÇÃO (LICENÇA) - 630,60 CTRL DE TALONÁRIOS MANUAIS DE AUTO DE INFRAÇÃO (LICENÇA) - 770,64 CTRL DE APREESSÃO, R [...]
|
PAGO |
20.425,12 |
|
| 26/06/2026 |
09020027
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00010/2007
|
PAGO |
42.569,94 |
|
| 26/06/2026 |
09020026
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00042/2025
|
PAGO |
18.328,25 |
|
| 26/06/2026 |
09020022
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 0046/2025
|
PAGO |
6.343,06 |
|
| 26/06/2026 |
08060008
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
|
PAGO |
2.837,79 |
|
| 26/06/2026 |
08060002
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
PAGO |
21.816,22 |
|
| 26/06/2026 |
05010152
R SOUZA LOCACOES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO MENSAL DE 02 REBOQUES E 04 MOTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2026
|
PAGO |
10.829,39 |
|
| 26/06/2026 |
05010152
R SOUZA LOCACOES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) REBOQUES E 04 (QUATRO) MOTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NO MÊS DE MAIO/2026. CONTRATO Nº 2021.04.22.T03 - ADITIVO: 20210422T03004 PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
PAGO |
10.829,39 |
|
| 26/06/2026 |
05010144
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. VALOR R$ 2.500,00 CONTRATO AMT EUSÉBIO Nº 20220830T. ABRIL/2026
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 26/06/2026 |
05010144
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. VALOR R$ 22.500,00 CONTRATO AMT EUSÉBIO Nº 20220830T. ABRIL/2026
|
PAGO |
22.500,00 |
|
| 26/06/2026 |
05010143
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VALOR TOTAL R$ 520,00 SERVIÇO DE OPERAÇÃO VALOR TOTAL R$ 520,00 GLOSA R$ 34,66 VALOR R$ 1.005,34 CONTRATO: 20220830T02 PERÍODO: ABRIL/2026
|
PAGO |
1.005,34 |
|
| 26/06/2026 |
05010143
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( 1 FAIXA ) VALOR TOTAL R$ 4.160,00 GLOSA R$ 138,66 VALOR R$ 4.021,34 CONTRATO: 20220830T02 PERÍODO: ABRIL/2026
|
PAGO |
4.021,34 |
|
| 26/06/2026 |
05010139
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO MENSAL DE 04 VEÍCULOS PICK UP 2.0 E 01 VEÍCULO CAMINHÃO GUINCHO C/PLATAFORMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2026
|
PAGO |
47.988,73 |
|
| 26/06/2026 |
05010134
R SOUZA LOCACOES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO MENSAL DE 01 VEÍCULO TIPO CARGA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2026
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 26/06/2026 |
05010134
R SOUZA LOCACOES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CARGA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NO MÊS DE MAIO/ 2026. CONTRATO Nº 2021042T04 - ADITIVO: 20210422T04002 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.04.22.00 [...]
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 26/06/2026 |
05010088
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CON [...]
|
LIQUIDADO |
119.000,71 |
|
| 26/06/2026 |
05010045
INFOLINK TELECOM LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMI [...]
|
PAGO |
2.164,60 |
|
| 26/06/2026 |
05010043
DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DIGITAL INTEGRADO - SIGEMEC
|
LIQUIDADO |
7.085,00 |
|
| 26/06/2026 |
04050047
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
73.666,00 |
|
| 26/06/2026 |
04050044
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% , DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
363,20 |
|
| 26/06/2026 |
04050044
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% , DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
17.950,40 |
|
| 26/06/2026 |
04050043
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDEB 30% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
66.902,00 |
|
| 26/06/2026 |
04050043
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDEB 30% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
24.860,00 |
|
| 26/06/2026 |
04050024
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE
|
LIQUIDADO |
493.191,66 |
|
| 26/06/2026 |
04050019
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
P00005346/2026 REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1040095 NO VALOR DE VALOR DE R$47.151,41, TOTALIZANDO R$173.939,63
|
PAGO |
126.788,22 |
|
| 26/06/2026 |
04050015
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
23.423,45 |
|