lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Eusébio

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 664.436.605,23

Total liquidado

R$ 352.967.037,09

Total pago

R$ 337.845.761,76

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 12618 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 28/07/2026 - 16:40:27
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
26/06/2026 10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 9.363,60
26/06/2026 10020011
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 5.335,02
26/06/2026 10020010
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 4.221,60
26/06/2026 10020009
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 13.015,22
26/06/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 44.451,00
26/06/2026 10020006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 120.406,00
26/06/2026 10020005
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E NO COVID SESA.
LIQUIDADO 36.824,00
26/06/2026 10020004
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMETE DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 29.018,00
26/06/2026 10020003
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 60.676,00
26/06/2026 09030006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA GERAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 4.620,00
26/06/2026 09030005
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM , DURANTE O CORRENTE EXERICIO.
LIQUIDADO 6.000,00
26/06/2026 09030004
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 6.006,00
26/06/2026 09030003
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.691,60
26/06/2026 09030003
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 4.000,00
26/06/2026 09020104
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.848,00
26/06/2026 09020091
ALUGUEL SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADOS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADOS NO SETOR DE HABITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . DESTE MUNICIPIO, CO [...]
PAGO 700,00
26/06/2026 09020085
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DO COVID SDS BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES [...]
LIQUIDADO 2.021,80
26/06/2026 09020083
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE [...]
LIQUIDADO 363,20
26/06/2026 09020082
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 1.878,80
26/06/2026 09020081
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR COVID SDS BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 3.190,00
26/06/2026 09020080
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 3.696,00
26/06/2026 09020078
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE APOIO AO IDOSO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COR [...]
LIQUIDADO 6.006,00
26/06/2026 09020077
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO SUAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 924,00
26/06/2026 09020076
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 34.854,00
26/06/2026 09020053
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 54.333,93
26/06/2026 09020053
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 364.593,62
26/06/2026 09020047
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CREAS , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 21.316,67
26/06/2026 09020047
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CREAS , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 17.402,88
26/06/2026 09020046
FOLHA DE PAGAMENTO - SDS COVID BASICA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR COVID BASICA , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 47.456,68
26/06/2026 09020044
FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO AO IDOSO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 27.848,77
26/06/2026 09020044
FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO AO IDOSO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 14.900,00
26/06/2026 09020043
FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 6.000,00
26/06/2026 09020042
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 188.831,17
26/06/2026 09020042
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 52.204,46
26/06/2026 09020032
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
COMPOSTA POR: CTRL DE AGENTES DE TRÂNSITO E APOIO AO PROC. DE FISCALIZAÇÃO (LICENÇA) - 630,60 CTRL DE TALONÁRIOS MANUAIS DE AUTO DE INFRAÇÃO (LICENÇA) - 770,64 CTRL DE APREESSÃO, R [...]
PAGO 20.425,12
26/06/2026 09020027
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00010/2007
PAGO 42.569,94
26/06/2026 09020026
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00042/2025
PAGO 18.328,25
26/06/2026 09020022
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 0046/2025
PAGO 6.343,06
26/06/2026 08060008
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
PAGO 2.837,79
26/06/2026 08060002
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
PAGO 21.816,22
26/06/2026 05010152
R SOUZA LOCACOES EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO MENSAL DE 02 REBOQUES E 04 MOTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2026
PAGO 10.829,39
26/06/2026 05010152
R SOUZA LOCACOES EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) REBOQUES E 04 (QUATRO) MOTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NO MÊS DE MAIO/2026. CONTRATO Nº 2021.04.22.T03 - ADITIVO: 20210422T03004 PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
PAGO 10.829,39
26/06/2026 05010144
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. VALOR R$ 2.500,00 CONTRATO AMT EUSÉBIO Nº 20220830T. ABRIL/2026
PAGO 2.500,00
26/06/2026 05010144
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. VALOR R$ 22.500,00 CONTRATO AMT EUSÉBIO Nº 20220830T. ABRIL/2026
PAGO 22.500,00
26/06/2026 05010143
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VALOR TOTAL R$ 520,00 SERVIÇO DE OPERAÇÃO VALOR TOTAL R$ 520,00 GLOSA R$ 34,66 VALOR R$ 1.005,34 CONTRATO: 20220830T02 PERÍODO: ABRIL/2026
PAGO 1.005,34
26/06/2026 05010143
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( 1 FAIXA ) VALOR TOTAL R$ 4.160,00 GLOSA R$ 138,66 VALOR R$ 4.021,34 CONTRATO: 20220830T02 PERÍODO: ABRIL/2026
PAGO 4.021,34
26/06/2026 05010139
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO MENSAL DE 04 VEÍCULOS PICK UP 2.0 E 01 VEÍCULO CAMINHÃO GUINCHO C/PLATAFORMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2026
PAGO 47.988,73
26/06/2026 05010134
R SOUZA LOCACOES EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO MENSAL DE 01 VEÍCULO TIPO CARGA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2026
PAGO 2.750,00
26/06/2026 05010134
R SOUZA LOCACOES EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CARGA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NO MÊS DE MAIO/ 2026. CONTRATO Nº 2021042T04 - ADITIVO: 20210422T04002 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.04.22.00 [...]
PAGO 2.750,00
26/06/2026 05010088
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CON [...]
LIQUIDADO 119.000,71
26/06/2026 05010045
INFOLINK TELECOM LTDA
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMI [...]
PAGO 2.164,60
26/06/2026 05010043
DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DIGITAL INTEGRADO - SIGEMEC
LIQUIDADO 7.085,00
26/06/2026 04050047
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 73.666,00
26/06/2026 04050044
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% , DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 363,20
26/06/2026 04050044
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% , DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 17.950,40
26/06/2026 04050043
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDEB 30% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 66.902,00
26/06/2026 04050043
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDEB 30% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 24.860,00
26/06/2026 04050024
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE
LIQUIDADO 493.191,66
26/06/2026 04050019
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
P00005346/2026 REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1040095 NO VALOR DE VALOR DE R$47.151,41, TOTALIZANDO R$173.939,63
PAGO 126.788,22
26/06/2026 04050015
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 23.423,45

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