| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/06/2026 |
02030092
FOLHA DE PAGAMENTO - GABVICE
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO VICE - GABVICE, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
39.333,34 |
|
| 29/06/2026 |
02030042
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
PAGO |
181.992,50 |
|
| 29/06/2026 |
02030042
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
PAGO |
330.361,88 |
|
| 29/06/2026 |
02030028
MARTINS PINTO DE FARIAS PARTICIPACOES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.
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LIQUIDADO |
6.540,00 |
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| 29/06/2026 |
02020027
BOULEVARD 3 OPEN MAILL ADM IMOVEIS LTDA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA EUSEBIO DE QUEIROZ N 955 CENTRO DE EUSEBIO-CE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
34.200,00 |
|
| 29/06/2026 |
02010217
R SOUZA LOCACOES EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA. LOCAÇÃO DE 06(SEIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA,MOTORIZAÇÃO NÃO INFERIOR A 77CV A 6250RPM, CI [...]
|
LIQUIDADO |
31.080,00 |
|
| 29/06/2026 |
02010199
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.699,00 |
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| 29/06/2026 |
02010150
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EX [...]
|
PAGO |
6.182,36 |
|
| 29/06/2026 |
02010149
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
4.158,00 |
|
| 29/06/2026 |
02010149
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
20.537,00 |
|
| 29/06/2026 |
02010148
FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DO MEIO AMBIENTE - AMMA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
186.766,24 |
|
| 29/06/2026 |
02010148
FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DO MEIO AMBIENTE - AMMA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
69.490,87 |
|
| 29/06/2026 |
02010111
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUB
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS- SEINSPE DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
PAGO |
188.438,60 |
|
| 29/06/2026 |
02010111
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUB
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS- SEINSPE DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
PAGO |
88.958,97 |
|
| 29/06/2026 |
02010108
CLARO S.A.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP , QUANTITATIVO DE 13 LINHAS SMP + INTERNET MÓVEL. INTERNET MÓVEL COM PACOTE DE ACESSO À INTERNET COM FRANQUIA MÍNIMA DE 30 GB.
|
LIQUIDADO |
167,70 |
|
| 29/06/2026 |
02010103
FOLHA DE PAGAMENTO - AMT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
204.147,46 |
|
| 29/06/2026 |
02010103
FOLHA DE PAGAMENTO - AMT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
338.440,24 |
|
| 29/06/2026 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.693.115,40 |
|
| 29/06/2026 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURANCA PUBLICA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
84.850,07 |
|
| 29/06/2026 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURANCA PUBLICA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
112.146,66 |
|
| 29/06/2026 |
02010099
FOLHA DE PAGAMENTO - ASS DE COMUNICACAO
|
05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
47.902,00 |
|
| 29/06/2026 |
02010097
FOLHA DE PAGAMENTO - ARTICULACAO POLITICA
|
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
47.000,00 |
|
| 29/06/2026 |
02010097
FOLHA DE PAGAMENTO - ARTICULACAO POLITICA
|
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.506,46 |
|
| 29/06/2026 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
96.176,00 |
|
| 29/06/2026 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
50.296,76 |
|
| 29/06/2026 |
02010087
FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CORREGEDORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.464,01 |
|
| 29/06/2026 |
02010087
FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CORREGEDORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 29/06/2026 |
02010081
FOLHA DE PAGAMENTO - SEDETI
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E INOVAÇÃO - SEDETI, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
60.300,00 |
|
| 29/06/2026 |
02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
37.050,75 |
|
| 29/06/2026 |
02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
57.666,66 |
|
| 29/06/2026 |
01060076
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE- SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
125.048,25 |
|
| 29/06/2026 |
01060076
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE- SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
118.521,25 |
|
| 29/06/2026 |
01060014
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
34.064,60 |
|
| 29/06/2026 |
01040121
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
|
LIQUIDADO |
25.479,71 |
|
| 29/06/2026 |
01040112
FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL EDNARDO WEYNE S/N, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.343,53 |
|
| 29/06/2026 |
01040046
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CRAS , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 09020045.
|
PAGO |
94.856,67 |
|
| 29/06/2026 |
01040046
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CRAS , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 09020045.
|
PAGO |
12.440,54 |
|
| 29/06/2026 |
01040044
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
56.929,99 |
|
| 29/06/2026 |
01040032
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINAS PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.208,25 |
|
| 26/06/2026 |
26060003
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
16.010,00 |
|
| 26/06/2026 |
26060002
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
626.838,00 |
|
| 26/06/2026 |
26060002
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
68.586,00 |
|
| 26/06/2026 |
26060002
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 26/06/2026 |
26060001
ASSOCIACAO DE HIPISMO E EQUOTERAPIA CHAMBORD
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2025, RELATIVO A 8º PARCELA, QUE TEM COMO OBJETO A INCLUSÃO DE NOVAS METAS E O ACRÉSCIMO DE VALOR FINANCEIRO INFERIOR A 50% DO VALOR [...]
|
LIQUIDADO |
184.543,98 |
|
| 26/06/2026 |
26060001
ASSOCIACAO DE HIPISMO E EQUOTERAPIA CHAMBORD
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2025, RELATIVO A 8º PARCELA, QUE TEM COMO OBJETO A INCLUSÃO DE NOVAS METAS E O ACRÉSCIMO DE VALOR FINANCEIRO INFERIOR A 50% DO VALOR [...]
|
EMPENHADO |
184.543,98 |
|
| 26/06/2026 |
26020002
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.468,00 |
|
| 26/06/2026 |
25060002
CENTRO HUMANITARIO DE AMPARO A MATERNIDADE-CHAMA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026, QUE TEM COMO OBJETO O PROJETO CHAMA DE AMOR, QUE CORROBORAM PARA EXECUTAR AÇÕES DEPROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇAS DE ATÉ 03 ANOS ACOMPAN [...]
|
LIQUIDADO |
161.626,17 |
|
| 26/06/2026 |
18050010
INNOVC APOIO A EDUCACAO LTDA
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CAPACITAÇÃO EM PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA NO SETOR PÚBLICO, EM LINHA COM A EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
25.500,00 |
|
| 26/06/2026 |
18050001
SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE LOCACAO DE ESPAÇO ADEQUADO PARA REALIZAÇAO DA PARTE PRATICA DA DISCIPLINA DE TIRO POLICIAL DEFENSIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA C [...]
|
LIQUIDADO |
3.240,91 |
|
| 26/06/2026 |
16060001
INSTITUTO TECNOL. E VOCACIONAL AVANCADO - ITEVA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE FOMENTO Nº 15/2025 , (3ª PARCELA) E TEM COM OBJETO OPORTUNIZAR O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E A AQUISIÇÃO DE HABILIDADES RELACIONADAS A TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO [...]
|
PAGO |
198.648,57 |
|
| 26/06/2026 |
16030005
M B MOVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
|
LIQUIDADO |
40.700,00 |
|
| 26/06/2026 |
15060008
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
|
PAGO |
463,36 |
|
| 26/06/2026 |
15060006
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
PAGO |
9.410,36 |
|
| 26/06/2026 |
15060004
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
PAGO |
4.083,39 |
|
| 26/06/2026 |
15060001
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
PAGO |
3.306,70 |
|
| 26/06/2026 |
10060001
E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO PROJETO EM DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
36.000,00 |
|
| 26/06/2026 |
10020016
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUN. DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
924,00 |
|
| 26/06/2026 |
10020016
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUN. DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10.538,00 |
|
| 26/06/2026 |
10020016
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUN. DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.386,00 |
|
| 26/06/2026 |
10020013
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.591,60 |
|