lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Eusébio

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8172 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 27/05/2026 - 16:38:31
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
23/04/2026 02010148
FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DO MEIO AMBIENTE - AMMA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 167.677,31
23/04/2026 02010047
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPRO [...]
PAGO 67.997,95
23/04/2026 01040012
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO DE CONTRATO DE GESTAO A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.4 [...]
PAGO 1.164.571,97
23/04/2026 01040002
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO DE CONTRATO DE GESTAO A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.4 [...]
PAGO 36.608,83
22/04/2026 22040006
SABOR & EVENTOS LTDA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENT A CONTRTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHES ,PARA AENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE , CONFORME O PROCESSO LICITAOTRIO.
EMPENHADO 660,00
22/04/2026 22040005
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DAR CONTINUIDADE A EXECUCAO DA OBRA DA ESCOLA SAO MIGUEL LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE EUSEBIOC
EMPENHADO 65.941,20
22/04/2026 22040004
FOMENTA PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL VOLTADOS AO APOIO TECNICO, INSTITUCIONAL E ESTRATEGICOO PARA DIAGNOSTICO TECNICO, PLANEJAM [...]
EMPENHADO 375.373,13
22/04/2026 22040003
FRANCISCO ADRIANO SILVA GOMES
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS EM GERAL NO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DE EUSÉBIO/CE.
LIQUIDADO 9.800,00
22/04/2026 22040003
FRANCISCO ADRIANO SILVA GOMES
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS EM GERAL NO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DE EUSÉBIO/CE.
EMPENHADO 9.800,00
22/04/2026 22040002
F C SOARES E SILVA
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
EMPENHADO 7.896,90
22/04/2026 22040001
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 15.387,50
22/04/2026 14040001
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE À AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA DOIS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, SENDO ELES: BRENO ASSUNÇÃO DA ROCHA E BRENA MENE [...]
PAGO 222,10
22/04/2026 14040001
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE À AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA DOIS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, SENDO ELES: BRENO ASSUNÇÃO DA ROCHA E BRENA MENE [...]
PAGO 374,20
22/04/2026 13040003
M.F COMERCIO LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 345.724,40
22/04/2026 10020016
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUN. DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.254,00
22/04/2026 10020016
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUN. DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 836,00
22/04/2026 10020013
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.591,60
22/04/2026 10020013
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 4.000,00
22/04/2026 10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.153,90
22/04/2026 10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 4.266,90
22/04/2026 10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.259,40
22/04/2026 10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.246,20
22/04/2026 10020011
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 5.528,60
22/04/2026 10020011
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 998,80
22/04/2026 10020010
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 198,00
22/04/2026 10020010
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 4.192,00
22/04/2026 10020009
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 14.603,60
22/04/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.717,00
22/04/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 8.778,00
22/04/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 6.194,00
22/04/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 4.598,00
22/04/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 3.762,00
22/04/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.717,00
22/04/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.090,00
22/04/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 10.032,00
22/04/2026 10020006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 54.967,00
22/04/2026 10020006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 22.572,00
22/04/2026 10020006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 41.800,00
22/04/2026 10020006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.299,00
22/04/2026 10020005
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E NO COVID SESA.
LIQUIDADO 8.778,00
22/04/2026 10020005
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E NO COVID SESA.
LIQUIDADO 20.900,00
22/04/2026 10020005
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E NO COVID SESA.
LIQUIDADO 418,00
22/04/2026 10020005
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E NO COVID SESA.
LIQUIDADO 1.672,00
22/04/2026 10020004
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMETE DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 5.852,00
22/04/2026 10020004
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMETE DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 21.318,00
22/04/2026 10020003
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 3.762,00
22/04/2026 10020003
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 46.398,00
22/04/2026 09030006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA GERAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 4.180,00
22/04/2026 09030006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA GERAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 418,00
22/04/2026 09030005
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM , DURANTE O CORRENTE EXERICIO.
LIQUIDADO 6.000,00
22/04/2026 09030004
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 10.868,00
22/04/2026 09030004
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 1.254,00
22/04/2026 09030003
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 4.000,00
22/04/2026 09030003
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.366,00
22/04/2026 09020104
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 836,00
22/04/2026 09020085
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DO COVID SDS BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES [...]
LIQUIDADO 2.021,80
22/04/2026 09020084
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORR [...]
LIQUIDADO 499,40
22/04/2026 09020083
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE [...]
LIQUIDADO 363,20
22/04/2026 09020082
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 1.379,40
22/04/2026 09020082
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 4.000,00

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