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LISTA DE EMPENHOS - 2026 Foram encontradas 723 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/07/2026 - 10:17:23
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 25060004 - DATA: 25/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDU
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS.
65,11
EMPENHO: 24060002 - DATA: 24/06/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDU
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
12.300,00
EMPENHO: 24060003 - DATA: 24/06/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDU
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
4.800,00
EMPENHO: 19060003 - DATA: 19/06/2026
FOGO E GLORIA PRODUCOES LTDA
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SCT
APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FOGO E GLORIA PARA COMPOR A PROGRAMACAO DA MARCHA PARA JESUS DE EUSEBIO 2026.
70.000,00
EMPENHO: 17060003 - DATA: 17/06/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
117.396,00
EMPENHO: 17060004 - DATA: 17/06/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
70.806,00
EMPENHO: 15060013 - DATA: 15/06/2026
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDU
AQUISICAO DE ACUCAR CAFE ADOCANTE AGUA E GAS (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
3.522,00
EMPENHO: 08060010 - DATA: 08/06/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SCT
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
13.227,50
EMPENHO: 02060006 - DATA: 02/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SDS
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE AUTO QUESTÃO DE FROTA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DE [...]
9.927,20
EMPENHO: 02060007 - DATA: 02/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SDS
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE AUTO QUESTÃO DE FROTA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO [...]
9.927,20
EMPENHO: 01060002 - DATA: 01/06/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
990,00
EMPENHO: 01060003 - DATA: 01/06/2026
RODRIGO BASTOS MACEDO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE
REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BAHIA N 26 - PARQUE HAVAI EUSEBIO-CE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS AD E CAF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO A S [...]
12.509,16
EMPENHO: 01060006 - DATA: 01/06/2026
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SDS
ORDEM DE COMPRA DE GÁS, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
1.980,32
EMPENHO: 01060008 - DATA: 01/06/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SCT
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
84.175,00
EMPENHO: 01060010 - DATA: 01/06/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SCT
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, INCLUINDO MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E CULTURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
8.627,40
EMPENHO: 01060011 - DATA: 01/06/2026
G & J REPRESENTACAO LTDA
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SCT
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, INCLUINDO MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E CULTURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE
6.274,08
EMPENHO: 01060012 - DATA: 01/06/2026
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SCT
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, INCLUINDO MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E CULTURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
198.900,00
EMPENHO: 01060017 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEDETI
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PRD
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E INOVAÇÃO - SEDETI, DESTE MUNICIPIO.
30.150,00
EMPENHO: 01060018 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDU
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
14.321,56
EMPENHO: 01060019 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL PL
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
37.038,76
EMPENHO: 01060021 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDU
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORR [...]
481.590,52
EMPENHO: 01060022 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SDS
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
106.156,35
EMPENHO: 01060023 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SDS
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
2.500,00
EMPENHO: 01060024 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDU
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORR [...]
4.469.028,90
EMPENHO: 01060025 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SDS
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
21.967,57
EMPENHO: 01060026 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO AO IDOSO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SDS
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
20.370,05
EMPENHO: 01060027 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SDS
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
48.753,36
EMPENHO: 01060028 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SDS
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
15.519,66
EMPENHO: 01060029 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SDS COVID BASICA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SDS
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO SETOR COVID BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
19.692,93
EMPENHO: 01060031 - DATA: 01/06/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
46.580,00

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