Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 25060004 - DATA: 25/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS.
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65,11 |
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EMPENHO: 24060002 - DATA: 24/06/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
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12.300,00 |
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EMPENHO: 24060003 - DATA: 24/06/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
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4.800,00 |
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EMPENHO: 19060003 - DATA: 19/06/2026
FOGO E GLORIA PRODUCOES LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FOGO E GLORIA PARA COMPOR A PROGRAMACAO DA MARCHA PARA JESUS DE EUSEBIO 2026.
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70.000,00 |
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EMPENHO: 17060003 - DATA: 17/06/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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117.396,00 |
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EMPENHO: 17060004 - DATA: 17/06/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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70.806,00 |
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EMPENHO: 15060013 - DATA: 15/06/2026
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISICAO DE ACUCAR CAFE ADOCANTE AGUA E GAS (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
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3.522,00 |
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EMPENHO: 08060010 - DATA: 08/06/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
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13.227,50 |
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EMPENHO: 02060006 - DATA: 02/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE AUTO QUESTÃO DE FROTA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DE [...]
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9.927,20 |
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EMPENHO: 02060007 - DATA: 02/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE AUTO QUESTÃO DE FROTA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO [...]
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9.927,20 |
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EMPENHO: 01060002 - DATA: 01/06/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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990,00 |
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EMPENHO: 01060003 - DATA: 01/06/2026
RODRIGO BASTOS MACEDO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BAHIA N 26 - PARQUE HAVAI EUSEBIO-CE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS AD E CAF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO A S [...]
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12.509,16 |
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EMPENHO: 01060006 - DATA: 01/06/2026
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRA DE GÁS, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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1.980,32 |
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EMPENHO: 01060008 - DATA: 01/06/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
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84.175,00 |
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EMPENHO: 01060010 - DATA: 01/06/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, INCLUINDO MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E CULTURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
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8.627,40 |
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EMPENHO: 01060011 - DATA: 01/06/2026
G & J REPRESENTACAO LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, INCLUINDO MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E CULTURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE
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6.274,08 |
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EMPENHO: 01060012 - DATA: 01/06/2026
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, INCLUINDO MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E CULTURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
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198.900,00 |
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EMPENHO: 01060017 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEDETI
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14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PRD
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E INOVAÇÃO - SEDETI, DESTE MUNICIPIO.
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30.150,00 |
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EMPENHO: 01060018 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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14.321,56 |
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EMPENHO: 01060019 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PL
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
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37.038,76 |
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EMPENHO: 01060021 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORR [...]
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481.590,52 |
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EMPENHO: 01060022 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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106.156,35 |
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EMPENHO: 01060023 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 01060024 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORR [...]
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4.469.028,90 |
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EMPENHO: 01060025 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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21.967,57 |
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EMPENHO: 01060026 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO AO IDOSO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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20.370,05 |
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EMPENHO: 01060027 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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48.753,36 |
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EMPENHO: 01060028 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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15.519,66 |
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EMPENHO: 01060029 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SDS COVID BASICA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO SETOR COVID BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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19.692,93 |
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EMPENHO: 01060031 - DATA: 01/06/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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46.580,00 |
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