Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02030015 - DATA: 02/03/2026
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SEJ
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
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1.174,00 |
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EMPENHO: 02030024 - DATA: 02/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SSPC
SERVICE DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE AUTO QUESTÃO DE FROTA , PRÓPRIO OU LICENCIADO , COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL COM SISTEMA PLUG [...]
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46.000,00 |
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EMPENHO: 02030034 - DATA: 02/03/2026
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE AQUISIÇÃO DE GÁS , PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA-SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
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4.331,95 |
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EMPENHO: 02030039 - DATA: 02/03/2026
AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SISPE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO TANQUE LIMPA FOSSA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO/CE.
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486.018,72 |
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EMPENHO: 02030041 - DATA: 02/03/2026
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE EUSEBIO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERETE AO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 55/2023 ENTRE ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E A SECRETARIA DE SAÚDE.
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73.260,00 |
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EMPENHO: 02030042 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE E [...]
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3.000.000,00 |
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EMPENHO: 02030044 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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4.000.000,00 |
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EMPENHO: 02030045 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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20.000.000,00 |
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EMPENHO: 02030051 - DATA: 02/03/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SSPC
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL (POLICIA MILITAR), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DESTE MU [...]
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15.000,00 |
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EMPENHO: 02030052 - DATA: 02/03/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SSPC
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 27020001 - DATA: 27/02/2026
INFRA S.A VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PL
REFERENTE A QUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVDORIA GERAL. DESTE MUNICIPIO.
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22.000,00 |
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EMPENHO: 27020015 - DATA: 27/02/2026
CONS. ESC. DO C. DE EDUC. INF. ELIZABETH DE A. G.
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE DESPESA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO DE FORMA A CONTRIBUIR SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ES [...]
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22.320,00 |
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EMPENHO: 27020016 - DATA: 27/02/2026
UNID.EXEC.DA.ESCO.DE.ENSI.INFAN.FORMIGUINHA EM ACA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE DESPESA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO DE FORMA A CONTRIBUIR SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ES [...]
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8.136,00 |
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EMPENHO: 27020026 - DATA: 27/02/2026
UNID.EXEC.DA.ESCO.DE.ENSI.INFAN.FORMIGUINHA EM ACA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 27020028 - DATA: 27/02/2026
CONS. ESC. DO C. DE EDUC. INF. ELIZABETH DE A. G.
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 26020002 - DATA: 26/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
AC
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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68.000,00 |
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EMPENHO: 25020003 - DATA: 25/02/2026
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
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300.479,87 |
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EMPENHO: 25020004 - DATA: 25/02/2026
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METALICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MAUTENCAO CORRETIVA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
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700.416,52 |
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EMPENHO: 24020002 - DATA: 24/02/2026
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SISPE
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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5.048,20 |
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EMPENHO: 11020012 - DATA: 11/02/2026
PREFEITURA DE MARANGUAPE
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
CESSÃO DE SERVIDOR(ES) CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO.
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57.371,22 |
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EMPENHO: 10020002 - DATA: 10/02/2026
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE EUSEBIO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERETE AO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 55/2023 ENTRE ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E A SECRETARIA DE SAÚDE.
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29.304,00 |
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EMPENHO: 10020003 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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640.000,00 |
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EMPENHO: 10020004 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMETE DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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300.000,00 |
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EMPENHO: 10020005 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E NO COVID SESA.
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338.000,00 |
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EMPENHO: 10020006 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
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1.302.000,00 |
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EMPENHO: 10020007 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
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111.000,00 |
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EMPENHO: 10020008 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
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488.000,00 |
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EMPENHO: 10020009 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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100.000,00 |
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EMPENHO: 10020010 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
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140.000,00 |
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EMPENHO: 10020011 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
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70.000,00 |
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