lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Eusébio

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 664.436.605,23

Total liquidado

R$ 352.967.037,09

Total pago

R$ 337.845.761,76

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 12618 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 28/07/2026 - 16:40:27
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
29/05/2026 01040098
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚIDE.
LIQUIDADO 7.300,00
29/05/2026 01040087
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO ESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 8.506,54
29/05/2026 01040032
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINAS PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 5.208,25
29/05/2026 01040018
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
PAGO 131.514,14
29/05/2026 01040018
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
PAGO 5.803,15
29/05/2026 01040018
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
LIQUIDADO 5.803,15
29/05/2026 01040018
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
LIQUIDADO 131.514,14
28/05/2026 29010002
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
LIQUIDADO 5.894,94
28/05/2026 28050014
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO, A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE , JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.483/2017, [...]
EMPENHADO 215.280,00
28/05/2026 28050013
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO, A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE , JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.483/2017, [...]
EMPENHADO 215.280,00
28/05/2026 28050012
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO, A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE , JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.483/2017, [...]
EMPENHADO 150.000,00
28/05/2026 28050011
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO DE CONTRATO DE GESTAO A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.4 [...]
EMPENHADO 2.037.338,76
28/05/2026 28050010
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO DE CONTRATO DE GESTAO A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.4 [...]
EMPENHADO 847.128,80
28/05/2026 28050009
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CHAMADA PUBLICA PARA SELECAO DE ORGANIZACAO SOCIAL JA QUALIFICADA NA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE EUSEBIO- CE PARA POSTERIOR CELEBRACAO DE CONTRATO DE GESTAO DA UNIDADE DE PRONTO [...]
EMPENHADO 192.320,38
28/05/2026 28050008
NATUPLEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMESTOS TENDO COMO BASE REFERENCIAL A LISTAGEM DE FARMACOS CONSTANTES DA REVISTA ABCFARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
EMPENHADO 14.422,01
28/05/2026 28050007
NATUPLEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMESTOS TENDO COMO BASE REFERENCIAL A LISTAGEM DE FARMACOS CONSTANTES DA REVISTA ABCFARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
EMPENHADO 18.605,42
28/05/2026 28050006
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CHAMADA PUBLICA PARA SELECAO DE ORGANIZACAO SOCIAL JA QUALIFICADA NA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE EUSEBIO- CE PARA POSTERIOR CELEBRACAO DE CONTRATO DE GESTAO DA UNIDADE DE PRONTO [...]
EMPENHADO 730.000,00
28/05/2026 28050005
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CHAMADA PUBLICA PARA SELECAO DE ORGANIZACAO SOCIAL JA QUALIFICADA NA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE EUSEBIO- CE PARA POSTERIOR CELEBRACAO DE CONTRATO DE GESTAO DA UNIDADE DE PRONTO [...]
EMPENHADO 515.000,00
28/05/2026 28050004
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CHAMADA PUBLICA PARA SELECAO DE ORGANIZACAO SOCIAL JA QUALIFICADA NA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE EUSEBIO- CE PARA POSTERIOR CELEBRACAO DE CONTRATO DE GESTAO DA UNIDADE DE PRONTO [...]
EMPENHADO 2.093.784,55
28/05/2026 28050003
CREA-CE CONSELHO REG ENG ARQ E AGRONOMIA DO CEARA
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE ENCARGOS COM EMISSAO DE ARTS, LAUDOS E DEMAIS DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO CREDOR ACIMA CITADO EM FAVOR DESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
EMPENHADO 2.000,00
28/05/2026 28050002
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE VIATURA TIPO PICK-UP ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL N° 904471/2020.
EMPENHADO 160.000,00
28/05/2026 28050001
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE VIATURA TIPO PICK-UP ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL N° 904471/2020.
EMPENHADO 120.000,00
28/05/2026 26050016
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.500.000,00
28/05/2026 25050016
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO DE CONTRATO DE GESTAO A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.4 [...]
LIQUIDADO 319.900,00
28/05/2026 22050001
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
LIQUIDADO 26.598,00
28/05/2026 20050004
NEUZA HELENA MENEZES DE QUEIROZ
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR(A) NO VII FORUM DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.
PAGO 1.469,13
28/05/2026 20050003
VANIA MARIA MAIA DA SILVA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR(A) NO VII FORUM DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO
PAGO 1.469,13
28/05/2026 20050002
EMANUELLE ALCANTARA DA SILVA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR(A) NO VII FORUM DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.
PAGO 1.469,08
28/05/2026 20050001
FRANCISCA ALEKSSANDRA DA ROCHA CAVALCANTE
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR(A) NO VII FORUM DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.
PAGO 2.035,29
28/05/2026 20020002
F C SOARES E SILVA
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SEINSPE, DE [...]
LIQUIDADO 795,55
28/05/2026 10020013
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 7.313,20
28/05/2026 10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
PAGO 4.652,02
28/05/2026 10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.723,60
28/05/2026 10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.259,40
28/05/2026 10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.403,60
28/05/2026 10020011
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 998,80
28/05/2026 10020011
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 6.267,80
28/05/2026 10020010
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
PAGO 198,00
28/05/2026 10020009
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 15.018,30
28/05/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 8.084,00
28/05/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 9.414,00
28/05/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 21.536,00
28/05/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 9.668,00
28/05/2026 10020006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.726,00
28/05/2026 10020006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 42.636,00
28/05/2026 10020006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 77.784,00
28/05/2026 10020005
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E NO COVID SESA.
PAGO 1.672,00
28/05/2026 10020005
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E NO COVID SESA.
PAGO 33.950,00
28/05/2026 10020004
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMETE DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 33.276,00
28/05/2026 10020003
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
PAGO 57.266,00
28/05/2026 09030006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA GERAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
PAGO 4.180,00
28/05/2026 09030005
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM , DURANTE O CORRENTE EXERICIO.
PAGO 6.000,00
28/05/2026 09030004
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
PAGO 11.286,00
28/05/2026 09030004
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
PAGO 1.254,00
28/05/2026 09030003
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.405,60
28/05/2026 09030003
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 4.000,00
28/05/2026 09030003
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 4.000,00
28/05/2026 09030003
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.254,00
28/05/2026 09030003
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 4.000,00
28/05/2026 09020105
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 4.888,00

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