| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
01040098
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚIDE.
|
LIQUIDADO |
7.300,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040087
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO ESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.506,54 |
|
| 29/05/2026 |
01040032
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINAS PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.208,25 |
|
| 29/05/2026 |
01040018
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
|
PAGO |
131.514,14 |
|
| 29/05/2026 |
01040018
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
|
PAGO |
5.803,15 |
|
| 29/05/2026 |
01040018
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
5.803,15 |
|
| 29/05/2026 |
01040018
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
131.514,14 |
|
| 28/05/2026 |
29010002
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
5.894,94 |
|
| 28/05/2026 |
28050014
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO, A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE , JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.483/2017, [...]
|
EMPENHADO |
215.280,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050013
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO, A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE , JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.483/2017, [...]
|
EMPENHADO |
215.280,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050012
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO, A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE , JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.483/2017, [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050011
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO DE CONTRATO DE GESTAO A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.4 [...]
|
EMPENHADO |
2.037.338,76 |
|
| 28/05/2026 |
28050010
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO DE CONTRATO DE GESTAO A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.4 [...]
|
EMPENHADO |
847.128,80 |
|
| 28/05/2026 |
28050009
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CHAMADA PUBLICA PARA SELECAO DE ORGANIZACAO SOCIAL JA QUALIFICADA NA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE EUSEBIO- CE PARA POSTERIOR CELEBRACAO DE CONTRATO DE GESTAO DA UNIDADE DE PRONTO [...]
|
EMPENHADO |
192.320,38 |
|
| 28/05/2026 |
28050008
NATUPLEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMESTOS TENDO COMO BASE REFERENCIAL A LISTAGEM DE FARMACOS CONSTANTES DA REVISTA ABCFARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
14.422,01 |
|
| 28/05/2026 |
28050007
NATUPLEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMESTOS TENDO COMO BASE REFERENCIAL A LISTAGEM DE FARMACOS CONSTANTES DA REVISTA ABCFARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
18.605,42 |
|
| 28/05/2026 |
28050006
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CHAMADA PUBLICA PARA SELECAO DE ORGANIZACAO SOCIAL JA QUALIFICADA NA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE EUSEBIO- CE PARA POSTERIOR CELEBRACAO DE CONTRATO DE GESTAO DA UNIDADE DE PRONTO [...]
|
EMPENHADO |
730.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050005
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CHAMADA PUBLICA PARA SELECAO DE ORGANIZACAO SOCIAL JA QUALIFICADA NA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE EUSEBIO- CE PARA POSTERIOR CELEBRACAO DE CONTRATO DE GESTAO DA UNIDADE DE PRONTO [...]
|
EMPENHADO |
515.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050004
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CHAMADA PUBLICA PARA SELECAO DE ORGANIZACAO SOCIAL JA QUALIFICADA NA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE EUSEBIO- CE PARA POSTERIOR CELEBRACAO DE CONTRATO DE GESTAO DA UNIDADE DE PRONTO [...]
|
EMPENHADO |
2.093.784,55 |
|
| 28/05/2026 |
28050003
CREA-CE CONSELHO REG ENG ARQ E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE ENCARGOS COM EMISSAO DE ARTS, LAUDOS E DEMAIS DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO CREDOR ACIMA CITADO EM FAVOR DESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050002
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE VIATURA TIPO PICK-UP ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL N° 904471/2020.
|
EMPENHADO |
160.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050001
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE VIATURA TIPO PICK-UP ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL N° 904471/2020.
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
26050016
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.500.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
25050016
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO DE CONTRATO DE GESTAO A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.4 [...]
|
LIQUIDADO |
319.900,00 |
|
| 28/05/2026 |
22050001
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
26.598,00 |
|
| 28/05/2026 |
20050004
NEUZA HELENA MENEZES DE QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR(A) NO VII FORUM DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.469,13 |
|
| 28/05/2026 |
20050003
VANIA MARIA MAIA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR(A) NO VII FORUM DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO
|
PAGO |
1.469,13 |
|
| 28/05/2026 |
20050002
EMANUELLE ALCANTARA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR(A) NO VII FORUM DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.469,08 |
|
| 28/05/2026 |
20050001
FRANCISCA ALEKSSANDRA DA ROCHA CAVALCANTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR(A) NO VII FORUM DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
2.035,29 |
|
| 28/05/2026 |
20020002
F C SOARES E SILVA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SEINSPE, DE [...]
|
LIQUIDADO |
795,55 |
|
| 28/05/2026 |
10020013
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.313,20 |
|
| 28/05/2026 |
10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.652,02 |
|
| 28/05/2026 |
10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.723,60 |
|
| 28/05/2026 |
10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.259,40 |
|
| 28/05/2026 |
10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.403,60 |
|
| 28/05/2026 |
10020011
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
998,80 |
|
| 28/05/2026 |
10020011
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.267,80 |
|
| 28/05/2026 |
10020010
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
198,00 |
|
| 28/05/2026 |
10020009
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
15.018,30 |
|
| 28/05/2026 |
10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.084,00 |
|
| 28/05/2026 |
10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9.414,00 |
|
| 28/05/2026 |
10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
21.536,00 |
|
| 28/05/2026 |
10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9.668,00 |
|
| 28/05/2026 |
10020006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.726,00 |
|
| 28/05/2026 |
10020006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
42.636,00 |
|
| 28/05/2026 |
10020006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
77.784,00 |
|
| 28/05/2026 |
10020005
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E NO COVID SESA.
|
PAGO |
1.672,00 |
|
| 28/05/2026 |
10020005
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E NO COVID SESA.
|
PAGO |
33.950,00 |
|
| 28/05/2026 |
10020004
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMETE DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
33.276,00 |
|
| 28/05/2026 |
10020003
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
57.266,00 |
|
| 28/05/2026 |
09030006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA GERAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
4.180,00 |
|
| 28/05/2026 |
09030005
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM , DURANTE O CORRENTE EXERICIO.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
09030004
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
11.286,00 |
|
| 28/05/2026 |
09030004
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
1.254,00 |
|
| 28/05/2026 |
09030003
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.405,60 |
|
| 28/05/2026 |
09030003
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
09030003
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
09030003
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.254,00 |
|
| 28/05/2026 |
09030003
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
09020105
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.888,00 |
|