lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 597.003.409,26

Total liquidado

R$ 308.221.427,86

Total pago

R$ 268.191.132,27

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10544 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 02/07/2026 - 10:17:23
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
04/05/2026 04050038
FRANCISCO ROQUE DE OLIVEIRA SILVA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DO SEGURO DEFESSO DESTINADO A COLONIA DOS PESCADORES DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 4.863,00
04/05/2026 04050037
FRANCISCA MARLEIDE NUNES DA SILVA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DO SEGURO DEFESSO DESTINADO A COLONIA DOS PESCADORES DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 4.863,00
04/05/2026 04050036
FABIANO COSTA LIMA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DO SEGURO DEFESSO DESTINADO A COLONIA DOS PESCADORES DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 4.863,00
04/05/2026 04050035
FRANCISCA CLEIDILENE DA SILVA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DO SEGURO DEFESSO DESTINADO A COLONIA DOS PESCADORES DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 4.863,00
04/05/2026 04050034
ELEILSON ABREU DOS SANTOS
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DO SEGURO DEFESSO DESTINADO A COLONIA DOS PESCADORES DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 4.863,00
04/05/2026 04050033
EDINEUDO DO NASCIMENTO SILVA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DO SEGURO DEFESSO DESTINADO A COLONIA DOS PESCADORES DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 4.863,00
04/05/2026 04050032
CELINA NUNES DA SILVA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DO SEGURO DEFESSO DESTINADO A COLONIA DOS PESCADORES DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 4.863,00
04/05/2026 04050031
CLEICIANE RODRIGUES DA COSTA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DO SEGURO DEFESSO DESTINADO A COLONIA DOS PESCADORES DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 4.863,00
04/05/2026 04050030
BEATRIZ DE OLIVEIRA MOTA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DO SEGURO DEFESSO DESTINADO A COLONIA DOS PESCADORES DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 4.863,00
04/05/2026 04050029
ANANIAS GONCALVES NETO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DO SEGURO DEFESSO DESTINADO A COLONIA DOS PESCADORES DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 4.863,00
04/05/2026 04050028
ARLINDO SOARES DE SOUSA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DO SEGURO DEFESSO DESTINADO A COLONIA DOS PESCADORES DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 4.863,00
04/05/2026 04050027
ANTONIO JOSE BATISTA DA SILVA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DO SEGURO DEFESSO DESTINADO A COLONIA DOS PESCADORES DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 4.863,00
04/05/2026 04050026
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.100.000,00
04/05/2026 04050025
ADRIANO SOARES ANDRE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DO SEGURO DEFESSO DESTINADO A COLONIA DOS PESCADORES DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 4.863,00
04/05/2026 04050024
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE
EMPENHADO 1.100.000,00
04/05/2026 04050023
UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
EMPENHADO 21.500,00
04/05/2026 04050022
MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
ADUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO EUSÉBIO-CE
EMPENHADO 12.880,00
04/05/2026 04050021
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% , DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 350.000,00
04/05/2026 04050020
CONSORCIO EUSEBIO VIAS
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO [...]
EMPENHADO 1.000.000,00
04/05/2026 04050019
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO
EMPENHADO 300.000,00
04/05/2026 04050018
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
EMPENHADO 172.531,07
04/05/2026 04050017
F C SOARES E SILVA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
EMPENHADO 4.197,18
04/05/2026 04050016
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 8.037,00
04/05/2026 04050015
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 23.423,45
04/05/2026 04050014
M.F COMERCIO LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 345.724,40
04/05/2026 04050013
M.F COMERCIO LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 39.033,40
04/05/2026 04050012
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
EMPENHADO 15.680,00
04/05/2026 04050011
JOSE GOMES DE SOUSA NETO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE FUNERÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 43.992,43
04/05/2026 04050010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO. INTEGRADO PRÓPRIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
EMPENHADO 10.000,00
04/05/2026 04050009
INSTITUTO ELO BRASIL - ELOBR
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA N 2023.0413/0001 PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO, A SER FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE EUSÉBIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
EMPENHADO 380.617,69
04/05/2026 04050008
TAURUS ARMAS SA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
FUZIL, CALIBRE 5.56 NATO , ACABAMENTO EXTERNO ANODIZADO PRETO, MASSA DE MIRA E VÉRTICE DE MIRA REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS EM ELEVAÇÃO E DEFLEXÃO , COM REGULAGENS DE ELEVA [...]
EMPENHADO 58.347,06
04/05/2026 04050007
JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EQUIPAMENTOS
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE RAÇÃO PARA CÃES, GATOS, EQUINOS, ASINOS E MUARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO ARCA DE NOÉ.
EMPENHADO 25.100,00
04/05/2026 04050006
ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2026, QUE TEM COMO OBJETO O PROJETO EDUCAÇÃO EM VALORES HUMANOS V, QUE CONSISTE NA OFERTA DE 221 (VAGAS) DE ENSINO, COM FAIXA ETÁRIA DE 03 A 15 ANOS, DE AM [...]
EMPENHADO 248.794,30
04/05/2026 04050005
ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE FOMENTO Nº 06/2026, QUE TEM COMO OBJETO O FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DO ESTAÇÃO 60+ , QUE CONSISTE CONTRIBUIR PARA O ENVELHECIMENTO SSAUDAVEL DE 550 IDOSOS, COM FAIXA ET [...]
EMPENHADO 552.315,00
04/05/2026 04050004
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 21.695,99
04/05/2026 04050003
ANTONIO DE SOUSA PINHEIRO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PROCESSO N° 0011378-26.2013.8.06.0075
LIQUIDADO 10.003,22
04/05/2026 04050003
ANTONIO DE SOUSA PINHEIRO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PROCESSO N° 0011378-26.2013.8.06.0075
EMPENHADO 10.003,22
04/05/2026 04050002
RONER NOGUEIRA RAMOS
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PROCESSO N° 0011378-26.2013.8.06.0075
LIQUIDADO 1.500,48
04/05/2026 04050002
RONER NOGUEIRA RAMOS
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PROCESSO N° 0011378-26.2013.8.06.0075
EMPENHADO 1.500,48
04/05/2026 04050001
M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO [...]
EMPENHADO 120.000,00
04/05/2026 03040001
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
LIQUIDADO 4.899,87
04/05/2026 03020005
ASSESI BRASIL LTDA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO.
LIQUIDADO 4.300,00
04/05/2026 03020003
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
PAGO 22.154,83
04/05/2026 02040004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES LEGAIS, EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E [...]
LIQUIDADO 1.006,60
04/05/2026 02030209
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
LIQUIDADO 26.724,25
04/05/2026 02030209
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
LIQUIDADO 5.525,99
04/05/2026 02030208
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 15.361,97
04/05/2026 02030152
INFOLINK TELECOM LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUPORTE DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA E LOGICA, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIP [...]
PAGO 1.605,29
04/05/2026 02030089
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE.
LIQUIDADO 2.699,00
04/05/2026 02030086
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
LIQUIDADO 8.147,92
04/05/2026 02030052
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
LIQUIDADO 445,50
04/05/2026 02030048
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
LIQUIDADO 5.398,00
04/05/2026 02030047
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE.
LIQUIDADO 5.398,00
04/05/2026 02030036
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
LIQUIDADO 9.363,89
04/05/2026 02030031
INFOLINK TELECOM LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
PAGO 35.127,45
04/05/2026 02030031
INFOLINK TELECOM LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
LIQUIDADO 35.127,45
04/05/2026 02030030
INFOLINK TELECOM LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
LIQUIDADO 12.030,70
04/05/2026 02030029
INFOLINK TELECOM LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LIQUIDADO 4.467,40
04/05/2026 02030022
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
LIQUIDADO 2.341,00
04/05/2026 02030021
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
LIQUIDADO 2.341,00

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