lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 664.436.605,23

Total liquidado

R$ 352.967.037,09

Total pago

R$ 337.845.761,76

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 12618 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 28/07/2026 - 16:40:27
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
28/05/2026 02010197
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 74.404,00
28/05/2026 02010196
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 3.762,00
28/05/2026 02010196
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 15.827,00
28/05/2026 02010191
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT , DESTE MUNICIPIO.
PAGO 4.000,00
28/05/2026 02010191
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT , DESTE MUNICIPIO.
PAGO 10.794,10
28/05/2026 02010191
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT , DESTE MUNICIPIO.
PAGO 4.000,00
28/05/2026 02010189
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 23.408,00
28/05/2026 02010189
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 12.122,00
28/05/2026 02010187
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE -SEGAB , DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.181,40
28/05/2026 02010186
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE-SEGAB (CORREGEDORIA), DESTE MUNICIPIO.
PAGO 836,00
28/05/2026 02010186
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE-SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 6.688,00
28/05/2026 02010186
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE-SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.254,00
28/05/2026 02010186
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE-SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.672,00
28/05/2026 02010186
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE-SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 9.614,00
28/05/2026 02010185
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 6.650,00
28/05/2026 02010141
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 23.300,00
28/05/2026 02010141
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 6.438,81
28/05/2026 02010139
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE E [...]
PAGO 4.358,60
28/05/2026 02010118
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO ATUAL EXERCÍCIO.
PAGO 4.499,40
28/05/2026 02010118
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO ATUAL EXERCÍCIO.
PAGO 2.954,60
28/05/2026 02010117
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO ATUAL EXERCÍCIO.
PAGO 20.900,00
28/05/2026 02010114
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO ATUAL EXERCICIO F [...]
PAGO 6.054,80
28/05/2026 02010113
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO ATUAL EXERCIC [...]
PAGO 29.041,00
28/05/2026 02010111
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUB
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS- SEINSPE DESTE MUNICÍPIO, [...]
PAGO 208.060,81
28/05/2026 02010111
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUB
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS- SEINSPE DESTE MUNICÍPIO, [...]
PAGO 85.581,29
28/05/2026 02010109
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
PAGO 5.434,00
28/05/2026 02010107
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECULT, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 3.163,80
28/05/2026 02010105
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 22.154,00
28/05/2026 02010103
FOLHA DE PAGAMENTO - AMT
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 201.686,44
28/05/2026 02010103
FOLHA DE PAGAMENTO - AMT
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 322.055,57
28/05/2026 02010101
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.701.927,73
28/05/2026 02010100
FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURANCA PUBLICA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 101.758,33
28/05/2026 02010100
FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURANCA PUBLICA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 81.642,54
28/05/2026 02010099
FOLHA DE PAGAMENTO - ASS DE COMUNICACAO
05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 51.902,00
28/05/2026 02010097
FOLHA DE PAGAMENTO - ARTICULACAO POLITICA
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 7.190,82
28/05/2026 02010097
FOLHA DE PAGAMENTO - ARTICULACAO POLITICA
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 47.000,00
28/05/2026 02010096
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 96.176,00
28/05/2026 02010096
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 50.296,76
28/05/2026 02010095
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 302.408,99
28/05/2026 02010095
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 36.431,84
28/05/2026 02010091
FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 151.220,58
28/05/2026 02010091
FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 12.969,75
28/05/2026 02010088
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
PAGO 286.739,62
28/05/2026 02010087
FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CORREGEDORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 7.464,01
28/05/2026 02010087
FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CORREGEDORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 20.000,00
28/05/2026 02010085
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE- SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 93.150,00
28/05/2026 02010085
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE- SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 121.039,04
28/05/2026 02010081
FOLHA DE PAGAMENTO - SEDETI
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E INOVAÇÃO - SEDETI, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 66.966,66
28/05/2026 02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 34.095,98
28/05/2026 02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 68.722,20
28/05/2026 02010072
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA UPA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 3.242,00
28/05/2026 02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 7.520,00
28/05/2026 02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
PAGO 243.848,89
28/05/2026 02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
PAGO 217.467,06
28/05/2026 02010061
FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
PAGO 39.421,94
28/05/2026 02010061
FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
PAGO 129.005,71
28/05/2026 02010060
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
PAGO 32.136,48
28/05/2026 02010060
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
PAGO 44.920,00
28/05/2026 02010059
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID SESA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA COVID - SESA DESTE MUNICIPIO.
PAGO 33.470,00
28/05/2026 02010058
FOLHA DE PAGAMENO - COVID BASICA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA COVID SAUDE BASICA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 32.500,21

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