lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Eusébio

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 664.436.605,23

Total liquidado

R$ 352.967.037,09

Total pago

R$ 337.845.761,76

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 12618 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 28/07/2026 - 16:40:27
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
28/05/2026 01040050
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO PACS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 488.120,65
28/05/2026 01040049
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
PAGO 485.380,16
28/05/2026 01040049
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
PAGO 470.532,71
28/05/2026 01040048
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 51.886,30
28/05/2026 01040048
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 352.346,12
28/05/2026 01040046
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CRAS , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 09020045.
PAGO 11.807,45
28/05/2026 01040046
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CRAS , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 09020045.
PAGO 90.535,00
28/05/2026 01040044
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 47.029,12
27/05/2026 27050002
LUCIANO GOMES TEIXEIRA
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFENTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO N° P00001478-2026, P00001477-2026, P00001479-2026, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
EMPENHADO 20.079,90
27/05/2026 27050001
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
EMPENHADO 40.006,90
27/05/2026 25020001
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 0042/2025
PAGO 18.120,14
27/05/2026 14040002
KROMUS PRIME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS (LOTE 1 - MATERIAIS DE LIMPEZA LOTE 4 - ÁGUA MINERAL/ADICIONADA DE SAIS LOTE 7 - FERRAMENTAS E [...]
PAGO 16.165,30
27/05/2026 09020022
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 0046/2025
PAGO 6.271,03
27/05/2026 05010221
SUPREMA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DA PONTE DA ESTRADA DO FIO EUSÉBIO/AQUIRA [...]
LIQUIDADO 90.262,30
27/05/2026 05010131
EUNICE DE OLIVEIRA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO NA AV EDUARDO SÁ, Nº 51, CENTRO - EUSEBIO/CE
PAGO 11.225,25
27/05/2026 04050017
F C SOARES E SILVA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
LIQUIDADO 4.197,18
27/05/2026 02040004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES LEGAIS, EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E [...]
LIQUIDADO 570,00
27/05/2026 02020063
ASSOC DE CATADORES DE MAT RECIC DE EUSEBIO - ACEU
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
TERMO. DE COLABORACAO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AMMA E A ACCEU, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA SOLIDARIA
PAGO 110.000,00
27/05/2026 02010187
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE -SEGAB , DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.000,00
27/05/2026 02010187
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE -SEGAB , DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.000,00
27/05/2026 02010159
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A TARIFA SOCIAL DE CLASSE RESIDENCIAL CUJO CONSUMO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 10M3 (DEZ METROS CÚBICOS) PARA ATENDER A S [...]
LIQUIDADO 7.057,67
27/05/2026 02010152
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.823,91
27/05/2026 02010152
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 27.439,39
27/05/2026 02010150
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EX [...]
PAGO 5.957,60
27/05/2026 02010149
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
PAGO 16.842,00
27/05/2026 02010149
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
PAGO 6.688,00
27/05/2026 02010148
FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DO MEIO AMBIENTE - AMMA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 179.113,33
27/05/2026 02010148
FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DO MEIO AMBIENTE - AMMA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 71.707,90
27/05/2026 02010001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
LIQUIDADO 4.266,97
27/05/2026 01040032
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINAS PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 5.208,25
26/05/2026 30040020
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
PAGO 655.419,20
26/05/2026 26050017
WM EDUCACIONAL TECNOLOGIA LIVROS E SERVIÇOS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ACERVOS LITERÁRIOS COM ABORDAGEM TÉCNICO-PEDAGÓGICO ESTRUTURADA, VOLTADOS À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS NO ÂMBITO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE EUS [...]
EMPENHADO 1.636.840,50
26/05/2026 26050016
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.500.000,00
26/05/2026 26050016
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 2.500.000,00
26/05/2026 26050014
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
EMPENHADO 3.830,00
26/05/2026 26050013
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
EMPENHADO 38.300,00
26/05/2026 26050012
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
EMPENHADO 7.660,00
26/05/2026 26050011
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
EMPENHADO 62.054,10
26/05/2026 26050010
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
EMPENHADO 36.504,90
26/05/2026 26050009
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
EMPENHADO 15.651,00
26/05/2026 26050008
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
EMPENHADO 9.225,00
26/05/2026 26050007
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
EMPENHADO 276.822,00
26/05/2026 26050006
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
EMPENHADO 42.085,80
26/05/2026 26050005
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
EMPENHADO 23.941,80
26/05/2026 26050004
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
EMPENHADO 6.660,00
26/05/2026 26050003
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
EMPENHADO 153.123,60
26/05/2026 26050002
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
EMPENHADO 51.191,40
26/05/2026 26050001
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
EMPENHADO 11.245,00
26/05/2026 19050002
SABOR & EVENTOS LTDA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
LIQUIDADO 3.960,00
26/05/2026 10020013
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 7.313,20
26/05/2026 10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 4.652,02
26/05/2026 10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.723,60
26/05/2026 10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.259,40
26/05/2026 10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.403,60
26/05/2026 10020011
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 6.267,80
26/05/2026 10020011
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 998,80
26/05/2026 10020010
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 198,00
26/05/2026 10020009
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 15.018,30
26/05/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 8.084,00
26/05/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 21.536,00

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