| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/02/2026 |
05010061
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO GOVERNAMENTAL COM O OBJETIVO DE FORNECER SUPORTE TECNICO E ESTRATEGICO PARA A MELHORIA DA GESTAO PUBLICA, JU [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010001
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA GERENCIAMENTO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
LIQUIDADO |
3.997,41 |
|
| 02/02/2026 |
02020133
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
161.250,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020132
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
80.970,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020131
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICACOES LEGAIS.
|
EMPENHADO |
2.379,70 |
|
| 02/02/2026 |
02020130
FOLHA DE PAGAMENTO - AMT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
82.671,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020129
INFOLINK TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ,CORRETIVA FÍSICA LOGICA( SOFTWARE)COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENT [...]
|
EMPENHADO |
35.127,45 |
|
| 02/02/2026 |
02020128
INFOLINK TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ,CORRETIVA FÍSICA LOGICA( SOFTWARE)COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENT [...]
|
EMPENHADO |
12.030,70 |
|
| 02/02/2026 |
02020127
INFOLINK TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ,CORRETIVA FÍSICA LOGICA( SOFTWARE)COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENT [...]
|
EMPENHADO |
4.467,40 |
|
| 02/02/2026 |
02020126
INFOLINK TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
|
EMPENHADO |
38.962,80 |
|
| 02/02/2026 |
02020125
INFOLINK TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
|
EMPENHADO |
90.913,20 |
|
| 02/02/2026 |
02020124
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT, DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020123
BANCO DO BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO DA DA UNIDADE EDUCAÇÃO - SEDUC, DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020122
INFOLINK TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
|
EMPENHADO |
37.880,50 |
|
| 02/02/2026 |
02020120
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO E DE SERVIÇOS VINCULADOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, PROVENDO FISCALIZAÇÃO DE INFRAÇÕE [...]
|
EMPENHADO |
251.903,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020119
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO E DE SERVIÇOS VINCULADOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, PROVENDO FISCALIZAÇÃO DE INFRAÇÕE [...]
|
EMPENHADO |
251.903,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020118
RAWATECH COM. IND. LOCACAO DE PRODUTOS EM PVC LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBIENTE EM PVC, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
|
EMPENHADO |
304.590,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020117
RAWATECH COM. IND. LOCACAO DE PRODUTOS EM PVC LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBIENTE EM PVC, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
|
EMPENHADO |
609.180,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020116
EUNICE DE OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA EDUARDO SA 51 - CENTRO DE EUSEBIO/CE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ESCOLA DE MUSICA DA SECULT, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURIS [...]
|
EMPENHADO |
98.335,92 |
|
| 02/02/2026 |
02020115
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO VAN , CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS , CÂMBIO MECÂNICO ....
|
EMPENHADO |
86.880,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020114
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% , DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020113
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.000.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020112
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDEB 30% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
800.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020111
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020110
INFOLINK TELECOM LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUI [...]
|
EMPENHADO |
19.613,64 |
|
| 02/02/2026 |
02020109
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO-CEARÁ, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS TERMO DE REFERÊNCIA, PROJE [...]
|
EMPENHADO |
1.500.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020108
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO-CEARÁ, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS TERMO DE REFERÊNCIA, PROJE [...]
|
EMPENHADO |
5.000.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020107
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020106
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020104
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020103
POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA APARECIDA EIRE
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REGSITRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CONBUSTIVEIS ( GASOLINA E DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FRATA VEICULAR DA AUTARQUIA MUNICIAPLA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBAN [...]
|
EMPENHADO |
7.143,88 |
|
| 02/02/2026 |
02020102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SEDETI , DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
87.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
125.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020100
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
546.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020099
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
269.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020097
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
233.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020096
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020095
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
378.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020094
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020093
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.770.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020092
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020091
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
450.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020090
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
1.255.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020088
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
202.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020087
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
41.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020086
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA , JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
91.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020085
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
183.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020084
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
103.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020083
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRIIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA VICE - GAB VICE, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020082
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020081
INFOLINK TELECOM LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
|
EMPENHADO |
206,58 |
|
| 02/02/2026 |
02020080
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTANÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHU E TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
47.318,52 |
|
| 02/02/2026 |
02020079
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEICULOS TIPO VAN, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
43.440,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020078
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
|
EMPENHADO |
2.341,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020077
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
|
EMPENHADO |
2.341,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020076
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
|
EMPENHADO |
4.682,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020075
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
|
EMPENHADO |
4.682,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020074
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
|
EMPENHADO |
9.363,89 |
|
| 02/02/2026 |
02020073
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTANÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHU E TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
145.129,80 |
|