lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Eusébio

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 597.003.409,26

Total liquidado

R$ 308.221.427,86

Total pago

R$ 268.191.132,27

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10544 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 02/07/2026 - 10:17:23
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
23/03/2026 05030008
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO NA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE EUSEBIO- CE PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE EU [...]
LIQUIDADO 96.160,19
23/03/2026 05030006
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO, A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE , JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.483/2017, [...]
LIQUIDADO 299.956,00
23/03/2026 05030003
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO NA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE EUSEBIO- CE PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE EU [...]
LIQUIDADO 150.000,00
23/03/2026 05030002
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO NA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE EUSEBIO- CE PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE EU [...]
LIQUIDADO 75.000,00
23/03/2026 05030001
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO NA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE EUSEBIO- CE PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE EU [...]
LIQUIDADO 461.051,62
23/03/2026 05010196
INFOLINK TELECOM LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO-IGD, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGO 3.246,90
23/03/2026 05010196
INFOLINK TELECOM LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO-IGD, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGO 3.246,90
23/03/2026 05010196
INFOLINK TELECOM LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO-IGD, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGO 6.764,60
23/03/2026 05010196
INFOLINK TELECOM LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO-IGD, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGO 12.987,60
23/03/2026 05010195
QUATRO I CONSTRUCOES LTDA
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PROCESSO APTO PARA LIQUIDAÇÃO - CTR 05062401_QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA- R$313.356,84 - PERÍODO JANEIRO/2026, NF 14. OBJETO: 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE FEVER [...]
PAGO 213.313,01
23/03/2026 05010184
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
PAGO 6.565,00
23/03/2026 05010006
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PROCESSO APTO PARA LIQUIDAÇÃO - CTR 10202451_ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - R$159.869,04 - PERÍODO FEVERERIRO/2026, NF 68594. OBJETO: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE 28 FUN [...]
PAGO 159.869,04
23/03/2026 02030005
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO ,
LIQUIDADO 2.292,00
20/03/2026 11030003
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO DE CONTRATO DE GESTAO FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.483 [...]
LIQUIDADO 28.124,30
20/03/2026 09020017
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
PAGO 6.996,34
20/03/2026 09020017
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
LIQUIDADO 6.996,34
20/03/2026 05010154
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 866.158,83
20/03/2026 05010154
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 451.275,66
20/03/2026 02030015
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
LIQUIDADO 223,06
18/03/2026 26010003
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DO TIPO MICRONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
PAGO 63.456,58
18/03/2026 26010003
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DO TIPO MICRONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
PAGO 7.910,10
18/03/2026 18030002
THIAGO CORREA DE SOUZA LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE CAFÉ, AÇÚCAR E ADOÇANTE, DESTINADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE EUSÉBIO-CE
EMPENHADO 7.566,50
18/03/2026 18030001
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
EMPENHADO 58.900,00
18/03/2026 17030001
MARIA FILHA DO NASCIMENTO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RERENTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO N° P102030968-2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
LIQUIDADO 3.804,56
18/03/2026 09020065
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 10.767,21
18/03/2026 09020065
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 98.973,12
18/03/2026 09020064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 3.144,00
18/03/2026 09020064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 331,65
18/03/2026 09020063
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. .
PAGO 11.367,12
18/03/2026 09020051
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.647,63
18/03/2026 09020051
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 15.078,88
18/03/2026 09020050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.384,00
18/03/2026 09020050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 251,48
18/03/2026 09020049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO ESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 4.990,04
18/03/2026 09020049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO ESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 526,39
18/03/2026 09020048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 27.672,14
18/03/2026 09020048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SUAS, JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 800,00
18/03/2026 09020048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.926,19
18/03/2026 09020048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 84,39
18/03/2026 09020041
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 798,30
18/03/2026 09020020
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00335/2020
PAGO 1.162,21
18/03/2026 09020020
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00335/2020
LIQUIDADO 1.162,21
18/03/2026 09020006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
PAGO 10.706,72
18/03/2026 09020005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
PAGO 16.005,63
18/03/2026 09020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
PAGO 3.720,04
18/03/2026 09020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
PAGO 28.292,81
18/03/2026 09020003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
PAGO 4.514,84
18/03/2026 09020003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
PAGO 51.874,46
18/03/2026 06010019
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PROCESSO APTO PARA LIQUIDAÇÃO - CTR 201904052_MARQUISE SERVIÇOS _ATERRO R$555.952,22, NF 373, PERÍODO JANEIRO/2026, . OBJETO: DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO.
PAGO 555.952,22
18/03/2026 05010198
INFOLINK TELECOM LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVÉS DE FERRAMENTAS DE INOVAÇÃO, ATIVIDADES E SO [...]
PAGO 5.411,50
18/03/2026 05010193
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
PAGO 1.060,74
18/03/2026 05010193
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
PAGO 2.163,33
18/03/2026 05010193
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
PAGO 844,36
18/03/2026 05010189
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
LIQUIDADO 4.560,00
18/03/2026 05010189
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
LIQUIDADO 4.560,00
18/03/2026 05010182
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
PAGO 12.220,00
18/03/2026 05010180
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
PAGO 3.400,00
18/03/2026 05010176
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUS PNEUMATICOS LTDA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA.
PAGO 14.664,00
18/03/2026 05010167
YURI OLIVEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 3.900,00
18/03/2026 05010165
FORTALEZA LOCACOES TELEFONICAS LTDA ME
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTR [...]
PAGO 480,00

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