lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Eusébio

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 597.003.409,26

Total liquidado

R$ 308.221.427,86

Total pago

R$ 268.191.132,27

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10544 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 02/07/2026 - 10:17:23
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
25/03/2026 02010105
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 21.318,00
25/03/2026 02010105
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.672,00
25/03/2026 02010103
FOLHA DE PAGAMENTO - AMT
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 279.629,74
25/03/2026 02010103
FOLHA DE PAGAMENTO - AMT
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 195.201,73
25/03/2026 02010101
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.737.646,52
25/03/2026 02010100
FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURANCA PUBLICA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 101.757,50
25/03/2026 02010100
FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURANCA PUBLICA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 93.363,57
25/03/2026 02010099
FOLHA DE PAGAMENTO - ASS DE COMUNICACAO
05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 50.624,23
25/03/2026 02010097
FOLHA DE PAGAMENTO - ARTICULACAO POLITICA
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 5.506,46
25/03/2026 02010097
FOLHA DE PAGAMENTO - ARTICULACAO POLITICA
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 47.000,00
25/03/2026 02010096
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 91.452,94
25/03/2026 02010096
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 50.296,76
25/03/2026 02010095
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 301.881,99
25/03/2026 02010095
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 40.051,66
25/03/2026 02010091
FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 12.969,75
25/03/2026 02010091
FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 152.053,91
25/03/2026 02010087
FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CORREGEDORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 7.464,01
25/03/2026 02010087
FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CORREGEDORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 20.000,00
25/03/2026 02010085
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE- SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 121.469,50
25/03/2026 02010085
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE- SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 94.366,67
25/03/2026 02010081
FOLHA DE PAGAMENTO - SEDETI
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E INOVAÇÃO - SEDETI, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 63.300,00
25/03/2026 02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 38.656,73
25/03/2026 02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 61.476,14
25/03/2026 02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 5.640,00
25/03/2026 02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 3.242,00
25/03/2026 02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 231.419,37
25/03/2026 02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 214.052,40
25/03/2026 02010061
FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 34.586,40
25/03/2026 02010060
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 42.320,00
25/03/2026 02010059
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID SESA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA COVID - SESA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 34.061,10
25/03/2026 02010058
FOLHA DE PAGAMENO - COVID BASICA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA COVID SAUDE BASICA, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 29.425,20
24/03/2026 25020003
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
PAGO 150.430,98
24/03/2026 25020003
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
PAGO 146.909,45
24/03/2026 24030003
SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, [...]
EMPENHADO 45.615,84
24/03/2026 24030002
FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MANGABEIRA.
EMPENHADO 7.343,53
24/03/2026 24030001
ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026, QUE TEM COMO OBJETO O FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROJETO APOIO A CONVIVENCIA SAUDÁVEL -2026, QUE CONSISTE NA PROMOÇÃO E APOIO A CONVIVENCIA SAUD [...]
PAGO 85.700,00
24/03/2026 24030001
ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026, QUE TEM COMO OBJETO O FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROJETO APOIO A CONVIVENCIA SAUDÁVEL -2026, QUE CONSISTE NA PROMOÇÃO E APOIO A CONVIVENCIA SAUD [...]
LIQUIDADO 85.700,00
24/03/2026 24030001
ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026, QUE TEM COMO OBJETO O FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROJETO APOIO A CONVIVENCIA SAUDÁVEL -2026, QUE CONSISTE NA PROMOÇÃO E APOIO A CONVIVENCIA SAUD [...]
EMPENHADO 85.700,00
24/03/2026 24020003
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOVOS DE 1 USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRI [...]
PAGO 4.560,00
24/03/2026 19020001
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME C [...]
LIQUIDADO 151.904,21
24/03/2026 17030011
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 35.856,18
24/03/2026 17030010
M.F COMERCIO LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇAO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 287.174,30
24/03/2026 09020102
JOSE GOMES DE SOUSA NETO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS FUNERARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 57.711,07
24/03/2026 09020101
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNICIONAIS, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADIUNICO - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,
LIQUIDADO 6.870,00
24/03/2026 09020099
INFOLINK TELECOM LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ,CORRETIVA FÍSICA LOGICA( SOFTWARE) ,PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO [...]
LIQUIDADO 1.605,29
24/03/2026 09020098
INFOLINK TELECOM LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ,CORRETIVA FÍSICA LOGICA( SOFTWARE),PARA TENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPE [...]
LIQUIDADO 331,68
24/03/2026 09020097
INFOLINK TELECOM LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE DE INFORMATICA, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.928,62
24/03/2026 09020096
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 5.208,25
24/03/2026 09020095
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 4.500,00
24/03/2026 09020090
INFOLINK TELECOM LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE LINK DE INTERNET
LIQUIDADO 3.246,90
24/03/2026 09020089
INFOLINK TELECOM LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE SERVIÇO LINK DE INTERNET
LIQUIDADO 3.246,90
24/03/2026 09020088
INFOLINK TELECOM LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, TELEFONIA VOIP
LIQUIDADO 6.764,60
24/03/2026 09020087
INFOLINK TELECOM LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA.
LIQUIDADO 308,28
24/03/2026 09020086
INFOLINK TELECOM LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS LINK DE INTERNET
LIQUIDADO 12.987,60
24/03/2026 09020038
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRE [...]
LIQUIDADO 376,42
24/03/2026 09020027
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00010/2007
LIQUIDADO 40.506,90
24/03/2026 09020026
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00042/2025
LIQUIDADO 17.635,14
24/03/2026 09020025
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00046/2025.
LIQUIDADO 6.103,19
24/03/2026 09020017
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
PAGO 585.635,03
24/03/2026 09020017
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
PAGO 29,18

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