Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010117
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO ATUAL EXERCÍCIO.
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27030045 |
22.515,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010185
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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27030112 |
6.688,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 09030006
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA GERAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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27030115 |
418,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 09030006
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA GERAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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27030116 |
4.180,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 09030004
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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27030113 |
2.318,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 09030004
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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27030114 |
11.286,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010149
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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27030044 |
7.106,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 10020016
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUN. DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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27030107 |
7.106,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 10020016
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUN. DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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27030108 |
9.196,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 10020016
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUN. DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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27030109 |
2.736,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010186
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE-SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
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27030110 |
1.254,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010186
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE-SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
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27030111 |
836,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010149
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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27030135 |
22.401,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 09020017
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
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27030027 |
650,82 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 10020013
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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27030084 |
2.552,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 10020013
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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27030085 |
4.000,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 10020012
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
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27030086 |
1.403,60 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 10020012
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
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27030087 |
4.244,20 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 10020012
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
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27030088 |
2.758,80 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 10020012
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
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27030089 |
2.708,20 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 10020009
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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27030090 |
14.158,28 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 10020011
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
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27030091 |
998,80 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 10020011
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
|
27030092 |
5.533,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 10020010
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
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27030093 |
3.954,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 10020010
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
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27030094 |
198,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010139
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE E [...]
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27030077 |
2.440,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010107
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECULT, DESTE MUNICIPIO.
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27030053 |
1.163,80 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010107
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECULT, DESTE MUNICIPIO.
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27030054 |
2.000,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 09020015
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DESTE MUNICIP [...]
|
27030095 |
2.000,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010191
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT , DESTE MUNICIPIO.
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27030099 |
4.000,00 |
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