Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06040041 - DATA: 06/04/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
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27.206,05 |
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EMPENHO: 06040026 - DATA: 06/04/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
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16.017,50 |
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EMPENHO: 06040001 - DATA: 06/04/2026
F L SERVICOS E COMERCIO LTDA
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14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PRD
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIME [...]
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11.833,30 |
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EMPENHO: 06040027 - DATA: 06/04/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
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36.250,00 |
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EMPENHO: 06040042 - DATA: 06/04/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
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28.667,00 |
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EMPENHO: 06040015 - DATA: 06/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL D [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 06040029 - DATA: 06/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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3.000.000,00 |
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EMPENHO: 06040031 - DATA: 06/04/2026
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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23.601,60 |
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EMPENHO: 06040033 - DATA: 06/04/2026
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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38.930,94 |
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EMPENHO: 06040017 - DATA: 06/04/2026
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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2.616,46 |
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EMPENHO: 06040044 - DATA: 06/04/2026
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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2.613,60 |
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EMPENHO: 06040045 - DATA: 06/04/2026
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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9.033,69 |
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EMPENHO: 06040053 - DATA: 06/04/2026
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
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1.584,00 |
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EMPENHO: 06040059 - DATA: 06/04/2026
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - (AEE)
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1.758,24 |
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EMPENHO: 06040060 - DATA: 06/04/2026
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - (AEE)
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3.795,97 |
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EMPENHO: 06040025 - DATA: 06/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ETI - ECOLAS DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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500.000,00 |
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EMPENHO: 06040030 - DATA: 06/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDEB 30% ETI - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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139.000,00 |
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EMPENHO: 06040009 - DATA: 06/04/2026
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SEGAB
LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
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145.125,00 |
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EMPENHO: 06040064 - DATA: 06/04/2026
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
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2.868,63 |
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EMPENHO: 03040001 - DATA: 03/04/2026
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SEGAB
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
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44.098,92 |
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EMPENHO: 01040049 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
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4.000.000,00 |
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EMPENHO: 01040050 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO PACS DESTE MUNICIPIO.
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2.889.000,00 |
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EMPENHO: 01040047 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO.
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2.000.000,00 |
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EMPENHO: 01040048 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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2.000.714,00 |
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EMPENHO: 01040011 - DATA: 01/04/2026
CASA DE FOGOS SAO JOAO LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SHOWS PIROTECNICOS E PIROMUSICAIS SEQUENCIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
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189.864,50 |
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EMPENHO: 01040014 - DATA: 01/04/2026
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SEGAB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E OU CHIP PARA [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 01040032 - DATA: 01/04/2026
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINAS PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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20.833,00 |
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EMPENHO: 01040040 - DATA: 01/04/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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67.462,00 |
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EMPENHO: 01040041 - DATA: 01/04/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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14.500,00 |
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EMPENHO: 01040042 - DATA: 01/04/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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57.274,00 |
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