lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Eusébio

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 664.436.605,23

Total liquidado

R$ 352.967.037,09

Total pago

R$ 337.845.761,76

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 12618 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 28/07/2026 - 16:40:27
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/05/2026 15010002
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA VOLTADAS A ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E PROJETOS COM VISTAS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS JUNTO A UNIAO E AO ESTADO, BEM C [...]
PAGO 5.000,00
20/05/2026 15010002
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA VOLTADAS A ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E PROJETOS COM VISTAS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS JUNTO A UNIAO E AO ESTADO, BEM C [...]
PAGO 5.000,00
20/05/2026 15010002
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA VOLTADAS A ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E PROJETOS COM VISTAS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS JUNTO A UNIAO E AO ESTADO, BEM C [...]
PAGO 5.000,00
20/05/2026 15010002
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA VOLTADAS A ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E PROJETOS COM VISTAS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS JUNTO A UNIAO E AO ESTADO, BEM C [...]
PAGO 5.000,00
20/05/2026 09020070
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 6.940,48
20/05/2026 09020070
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 714,28
20/05/2026 09020069
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.329,42
20/05/2026 09020069
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 12.782,64
20/05/2026 09020068
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 583,75
20/05/2026 09020068
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 5.672,17
20/05/2026 09020067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.306,06
20/05/2026 09020067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 244,28
20/05/2026 09020066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF E COVID-BASICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 5.003,02
20/05/2026 09020066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF E COVID-BASICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 7.912,80
20/05/2026 09020066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF E COVID-BASICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 74.655,19
20/05/2026 09020066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF E COVID-BASICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 521,84
20/05/2026 09020065
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 10.788,01
20/05/2026 09020065
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 99.182,95
20/05/2026 09020064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 3.550,60
20/05/2026 09020064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 365,41
20/05/2026 09020051
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.574,75
20/05/2026 09020051
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 14.761,15
20/05/2026 09020050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 251,48
20/05/2026 09020050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.443,60
20/05/2026 09020048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.933,67
20/05/2026 09020048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 28.386,53
20/05/2026 09020042
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 15.833,33
20/05/2026 09020032
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
COMPOSTA POR: CTRL DE AGENTES DE TRÂNSITO E APOIO AO PROC. DE FISCALIZAÇÃO (LICENÇA) - 630,60 CTRL DE TALONÁRIOS MANUAIS DE AUTO DE INFRAÇÃO (LICENÇA) - 770,64 CTRL DE APREESSÃO, R [...]
PAGO 20.437,36
20/05/2026 09020020
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00335/2020
PAGO 1.183,39
20/05/2026 09020017
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
PAGO 10.461,79
20/05/2026 09020017
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
LIQUIDADO 10.461,79
20/05/2026 09020006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
PAGO 11.624,12
20/05/2026 09020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
PAGO 43.741,15
20/05/2026 09020003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
PAGO 5.395,62
20/05/2026 09020003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
PAGO 16.999,27
20/05/2026 09020003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
PAGO 92.651,78
20/05/2026 06050008
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO, A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE , JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.483/2017, [...]
LIQUIDADO 299.956,00
20/05/2026 06050007
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO, A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE , JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.483/2017, [...]
LIQUIDADO 299.956,00
20/05/2026 06050006
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO DE CONTRATO DE GESTAO A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.4 [...]
LIQUIDADO 60.509,20
20/05/2026 06050005
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO DE CONTRATO DE GESTAO A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.4 [...]
LIQUIDADO 182.511,42
20/05/2026 06050004
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO DE CONTRATO DE GESTAO A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.4 [...]
LIQUIDADO 80.900,00
20/05/2026 06050003
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO DE CONTRATO DE GESTAO A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.4 [...]
LIQUIDADO 1.018.669,38
20/05/2026 06050001
ASSOCIACAO DE HIPISMO E EQUOTERAPIA CHAMBORD
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2026, QUE TEM COMO OBJETO CONTRIBUIR COM A QUALIDADE DE VIDA INTEGRAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, COM FUNDAMENTAÇÃO LEAGAL NA LEI FEDERAL Nº [...]
PAGO 159.620,00
20/05/2026 05020004
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE G A EIRELI
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO INFANTIL DA REDE PUBLICA DE EUSEBIO
LIQUIDADO 320.071,82
20/05/2026 05010222
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO INSTALAÇAO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SEDUC
PAGO 4.140,00
20/05/2026 05010222
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO INSTALAÇAO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SEDUC
PAGO 4.140,00
20/05/2026 05010222
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO INSTALAÇAO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SEDUC
PAGO 4.140,00
20/05/2026 05010222
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO INSTALAÇAO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SEDUC
PAGO 4.140,00
20/05/2026 05010145
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( 18 FAIXAS ) VALOR TOTAL R$ 74.880,00 - GLOSA R$ 1.341,94 - VALOR R$ 73.538,06 CONTRATO: 20220830T01 PERÍODO: JANEIRO/2026
PAGO 73.538,06
20/05/2026 05010144
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. VALOR R$ 22.500,00 CONTRATO AMT EUSÉBIO Nº 20220830T. MARÇO/2026
PAGO 22.500,00
20/05/2026 05010144
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. VALOR R$ 2.500,00 CONTRATO AMT EUSÉBIO Nº 20220830T. MARÇO/2026
PAGO 2.500,00
20/05/2026 05010143
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( 1 FAIXA ) VALOR TOTAL R$ 4.160,00 >GLOSA R$ 268,38< VALOR R$ 3.891,62 CONTRATO: 20220830T02 PERÍODO: MARÇO/2026
PAGO 3.891,62
20/05/2026 05010143
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VALOR TOTAL R$ 520,00 SERVIÇO DE OPERAÇÃO VALOR TOTAL R$ 520,00 >GLOSA R$ 67,10< VALOR R$ 972,90 CONTRATO: 20220830T02 PERÍODO: MARÇO/2026
PAGO 972,90
20/05/2026 05010005
SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, 3 MOTORISTAS CTR 10202452
PAGO 15.453,48
20/05/2026 02030209
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
PAGO 26.724,25
20/05/2026 02030209
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
PAGO 1.655,78
20/05/2026 02030208
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
PAGO 15.361,97
20/05/2026 02030149
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VALOR TOTAL R$ 9.360,00 SERVIÇO DE OPERAÇÃO VALOR TOTAL R$ 9.360,00 >GLOSA R$ 201,30< VALOR R$ 18.518,70 CONTRATO: 20220830T01 PERÍODO: MARÇO/2026
PAGO 18.518,70
20/05/2026 02030149
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS FIXO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE: R$ 4.816,00 SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA: R$ 4.816,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ALERTA DE IRRE [...]
PAGO 17.285,00
20/05/2026 02030133
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS O SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 820,00

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