lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Eusébio

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 597.003.409,26

Total liquidado

R$ 308.221.427,86

Total pago

R$ 268.191.132,27

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10544 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 02/07/2026 - 10:17:23
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
17/06/2026 27010002
INFOLINK TELECOM LTDA
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA FÍSICA E LÓGICA (SOFTWARE) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQU [...]
PAGO 2.714,38
17/06/2026 26050017
WM EDUCACIONAL TECNOLOGIA LIVROS E SERVIÇOS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ACERVOS LITERÁRIOS COM ABORDAGEM TÉCNICO-PEDAGÓGICO ESTRUTURADA, VOLTADOS À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS NO ÂMBITO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE EUS [...]
LIQUIDADO 1.636.840,50
17/06/2026 17060004
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
EMPENHADO 70.806,00
17/06/2026 17060003
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
EMPENHADO 117.396,00
17/06/2026 17060002
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILÍARIO) PARA ATENDER AS NECECIDADES DA ARCA DE NOÉ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
EMPENHADO 689,20
17/06/2026 17060001
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ARCA DE NOÉ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
EMPENHADO 15.668,80
17/06/2026 15060009
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
LIQUIDADO 98,40
17/06/2026 15060008
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
LIQUIDADO 463,36
17/06/2026 15060007
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
LIQUIDADO 2.503,00
17/06/2026 15060006
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
LIQUIDADO 9.410,36
17/06/2026 15060005
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
LIQUIDADO 783,60
17/06/2026 15060004
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
LIQUIDADO 4.083,39
17/06/2026 15060003
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
LIQUIDADO 591,60
17/06/2026 15060001
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
LIQUIDADO 3.306,70
17/06/2026 15010002
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA VOLTADAS A ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E PROJETOS COM VISTAS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS JUNTO A UNIAO E AO ESTADO, BEM C [...]
LIQUIDADO 5.000,00
17/06/2026 09020020
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00335/2020
LIQUIDADO 1.191,82
17/06/2026 08060009
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
LIQUIDADO 449,70
17/06/2026 08060008
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
LIQUIDADO 2.837,79
17/06/2026 08060007
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
LIQUIDADO 3.111,20
17/06/2026 08060006
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
LIQUIDADO 25.025,23
17/06/2026 08060005
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
LIQUIDADO 2.452,20
17/06/2026 08060004
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
LIQUIDADO 27.159,11
17/06/2026 08060003
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
LIQUIDADO 1.633,20
17/06/2026 08060002
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
LIQUIDADO 21.816,22
17/06/2026 05050003
ECT EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POSTAIS TELEMATICOS E ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAL A SEREM DISPONIBILIZADOS EM UNIDADE DE ATENDIMENTO OU ATRAVES DA CARGA [...]
LIQUIDADO 536,70
17/06/2026 05010166
ARTZ SEGURANCA ELETRONICA, ANALITICOS E OBRAS CIVI
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA VISANDO A SUPERVISÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, REFERENTE AO VIDEOMONITORAMENTO D [...]
LIQUIDADO 10.778,93
17/06/2026 05010164
TELEFONICA BRASIL S.A.
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026
PAGO 3.032,60
17/06/2026 05010118
CLARO S.A.
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SPM) COM FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) LINHAS MÓVEIS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE CHIPS (SIM CARDS).
PAGO 56,00
17/06/2026 05010118
CLARO S.A.
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SPM) COM FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) LINHAS MÓVEIS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE CHIPS (SIM CARDS), DE INTERESS [...]
LIQUIDADO 56,00
17/06/2026 05010112
INFOLINK TELECOM LTDA
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EUSÉBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVÉS DE FERRAMENTAS DE INOVAÇÃO ATIVIDADES E SOLUCÕES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMIS [...]
PAGO 5.411,50
17/06/2026 05010110
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOVOS DE 1 USO INCLUINDO INSTALACAO SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA TROCA DE PECAS E COMPONENTE [...]
PAGO 11.649,50
17/06/2026 05010105
YURI OLIVEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTRATACOES PUBLICAS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO/CE.
PAGO 3.500,00
17/06/2026 02030086
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
PAGO 8.147,92
17/06/2026 02030054
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS, DE FORMA CONTÍNUA, I [...]
LIQUIDADO 683.757,86
17/06/2026 02020106
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
PAGO 23.433,86
17/06/2026 02020104
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
PAGO 6.401,48
17/06/2026 02010201
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES (SEMÁFOROS) DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT , DESTE MUNICIPIO.
PAGO 246,07
17/06/2026 02010201
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES (SEMÁFOROS) DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT , DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 246,07
17/06/2026 02010200
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS DESPESAS SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (AMT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
PAGO 2.817,11
17/06/2026 02010200
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS DESPESAS SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (AMT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 2.817,11
17/06/2026 02010171
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMT, DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
PAGO 7.901,77
17/06/2026 02010171
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMT, DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
LIQUIDADO 7.901,77
17/06/2026 01060004
EUNICE DE OLIVEIRA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
O PRESENTE ADITIVO CONTRATUAL TEM POR OBJETIVO À PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXCEPCIONALIDADE, CELEBRADO INICIALMENTE ENTRE AS PARTES, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, SENDO SUA VIGÊN [...]
LIQUIDADO 11.225,25
17/06/2026 01040097
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO APOIO AO GABINETE.
LIQUIDADO 11.124,39
17/06/2026 01040058
ECT EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SERVIÇO DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026
PAGO 33.837,65
16/06/2026 28050003
CREA-CE CONSELHO REG ENG ARQ E AGRONOMIA DO CEARA
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
ART-ANTONIO WERBENES MONTEIRO COSTA JUNIOR
PAGO 285,59
16/06/2026 27030010
E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATACAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE EUSEBIO/CE
PAGO 154,82
16/06/2026 19050005
JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EQUIPAMENTOS
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO E MATERIAL DE USO AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA SANTUARIO ARCA DE NO [...]
LIQUIDADO 37.582,50
16/06/2026 19050003
SABOR & EVENTOS LTDA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENT A CONTRTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHES ,PARA AENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE , CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
LIQUIDADO 600,00
16/06/2026 16060014
COMERCIAL ELLEN LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
EMPENHADO 1.057,68
16/06/2026 16060013
COMERCIAL ELLEN LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
EMPENHADO 2.400,00
16/06/2026 16060012
COMERCIAL ELLEN LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
EMPENHADO 25.114,88
16/06/2026 16060011
COMERCIAL ELLEN LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
EMPENHADO 1.440,00
16/06/2026 16060010
COMERCIAL ELLEN LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
EMPENHADO 6.175,14
16/06/2026 16060009
COMERCIAL ELLEN LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
EMPENHADO 960,00
16/06/2026 16060008
COMERCIAL ELLEN LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
EMPENHADO 3.057,20
16/06/2026 16060007
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
EMPENHADO 24.848,60
16/06/2026 16060006
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
EMPENHADO 2.078,30
16/06/2026 16060005
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
EMPENHADO 1.826,44
16/06/2026 16060004
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
EMPENHADO 670,68

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