lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Eusébio

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 597.003.409,26

Total liquidado

R$ 308.221.427,86

Total pago

R$ 268.191.132,27

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10544 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 02/07/2026 - 10:17:23
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
27/03/2026 10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.708,20
27/03/2026 10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.758,80
27/03/2026 10020011
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 5.533,00
27/03/2026 10020011
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 998,80
27/03/2026 10020010
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
PAGO 198,00
27/03/2026 10020010
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
PAGO 3.954,00
27/03/2026 10020009
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 14.158,28
27/03/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.598,00
27/03/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 7.942,00
27/03/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 11.229,00
27/03/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 15.048,00
27/03/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 6.270,00
27/03/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.090,00
27/03/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 6.270,00
27/03/2026 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 9.196,00
27/03/2026 10020006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.508,00
27/03/2026 10020006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 43.700,00
27/03/2026 10020006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 55.176,00
27/03/2026 10020006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 31.768,00
27/03/2026 10020005
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E NO COVID SESA.
PAGO 13.794,00
27/03/2026 10020005
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E NO COVID SESA.
PAGO 1.672,00
27/03/2026 10020005
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E NO COVID SESA.
PAGO 418,00
27/03/2026 10020005
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E NO COVID SESA.
PAGO 22.040,00
27/03/2026 10020004
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMETE DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 9.557,00
27/03/2026 10020004
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMETE DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 26.752,00
27/03/2026 10020003
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
PAGO 52.193,00
27/03/2026 10020003
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
PAGO 5.852,00
27/03/2026 10020001
MARIA FANJAS BUSON DE LIMA
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
LOCACAO DE GALPOES SITUADO NA RUA JOSE BENTO N 517 GALPOES C E D NO BAIRRO AMADOR EUSEBIO CE PARA FUNCIONAMENTO DE EMPRESA COMERCIAL E / OU INDUSTRIAL VISANDO A GERACAO DE EMPREGO [...]
LIQUIDADO 9.279,60
27/03/2026 09030006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA GERAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
PAGO 4.180,00
27/03/2026 09030006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA GERAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
PAGO 418,00
27/03/2026 09030006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA GERAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 418,00
27/03/2026 09030006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA GERAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 4.180,00
27/03/2026 09030005
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM , DURANTE O CORRENTE EXERICIO.
PAGO 10.000,00
27/03/2026 09030005
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM , DURANTE O CORRENTE EXERICIO.
LIQUIDADO 10.000,00
27/03/2026 09030004
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
PAGO 2.318,00
27/03/2026 09030004
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
PAGO 11.286,00
27/03/2026 09030004
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 2.318,00
27/03/2026 09030004
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 11.286,00
27/03/2026 09030003
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.332,60
27/03/2026 09030003
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 4.000,00
27/03/2026 09030003
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.332,60
27/03/2026 09030003
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 4.000,00
27/03/2026 09020104
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO.
PAGO 836,00
27/03/2026 09020096
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 5.208,25
27/03/2026 09020085
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DO COVID SDS BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES [...]
PAGO 2.021,80
27/03/2026 09020085
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DO COVID SDS BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES [...]
LIQUIDADO 2.021,80
27/03/2026 09020084
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORR [...]
PAGO 499,40
27/03/2026 09020084
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORR [...]
LIQUIDADO 499,40
27/03/2026 09020083
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE [...]
PAGO 363,20
27/03/2026 09020083
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE [...]
LIQUIDADO 363,20
27/03/2026 09020082
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
PAGO 1.742,60
27/03/2026 09020082
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
PAGO 4.000,00
27/03/2026 09020082
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 4.000,00
27/03/2026 09020082
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 1.742,60
27/03/2026 09020081
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR COVID SDS BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
PAGO 3.344,00
27/03/2026 09020081
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR COVID SDS BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 3.344,00
27/03/2026 09020080
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
PAGO 1.254,00
27/03/2026 09020080
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
PAGO 2.508,00
27/03/2026 09020080
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 1.254,00
27/03/2026 09020080
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 2.508,00

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