lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 597.003.409,26

Total liquidado

R$ 308.221.427,86

Total pago

R$ 268.191.132,27

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10544 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 02/07/2026 - 10:17:23
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
31/03/2026 02030026
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CESSÃO. OUT À DEZ DE 2025.
PAGO 35.026,99
31/03/2026 02030026
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA [...]
LIQUIDADO 35.026,99
31/03/2026 02030025
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CESSÃO JANEIRO DE 2026.
PAGO 11.175,61
31/03/2026 02030025
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CESSÃO. FEVEREIRO DE 2026
PAGO 11.175,61
31/03/2026 02030025
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA [...]
LIQUIDADO 11.175,61
31/03/2026 02030025
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA [...]
LIQUIDADO 11.175,61
31/03/2026 02020117
RAWATECH COM. IND. LOCACAO DE PRODUTOS EM PVC LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBIENTE EM PVC, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
PAGO 248.824,64
31/03/2026 02020110
INFOLINK TELECOM LTDA
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUI [...]
LIQUIDADO 1.634,47
31/03/2026 02020072
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTANÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHU E TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
PAGO 1.691,08
31/03/2026 02020064
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
PAGO 13.150,23
31/03/2026 02020064
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
LIQUIDADO 13.150,23
31/03/2026 02020062
EUNICE DE OLIVEIRA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO A VIDA E SEDE FAMILIA ACOLHEDORA
PAGO 5.864,40
31/03/2026 02020061
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA BASTOS
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS.
PAGO 3.210,13
31/03/2026 02020053
INFOLINK TELECOM LTDA
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERCIÇO ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE IN [...]
PAGO 591,97
31/03/2026 02020053
INFOLINK TELECOM LTDA
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMÁTICA,MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA FÍSICA E LÓGICA COM REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESPORTE E JUVENTUDE CON [...]
LIQUIDADO 591,97
31/03/2026 02020028
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR INCLUNINDO MANUTENCVAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
LIQUIDADO 7.300,00
31/03/2026 02020013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
PAGO 4.277,18
31/03/2026 02020013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
LIQUIDADO 4.277,18
31/03/2026 02010230
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA , REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE INSUMOS(EXCETO PAPEL) DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMATICA COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IM [...]
PAGO 1.194,72
31/03/2026 02010227
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
ALUGUEL DE VEÍCULO TIPO CAN , CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16 (DEZESSEIS) , PASSAGEIROS, CÂMBIO MECÂNICO , AR CONDICIONADO , DIREÇÃO HIDRÁULOCA , RETROVISORES, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS [...]
PAGO 14.480,00
31/03/2026 02010226
INFOLINK TELECOM LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA FÍSICA E LÓGICA (SOFTWARE), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, [...]
PAGO 4.617,52
31/03/2026 02010226
INFOLINK TELECOM LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA FÍSICA E LÓGICA (SOFTWARE), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, [...]
LIQUIDADO 4.617,52
31/03/2026 02010218
R SOUZA LOCACOES EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS , CAMBIO MECÂNICO , VIDROS ELÉTRICOS , BIOCOMBUSTÍVEL , AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA , 04(QUATRO) PORT [...]
PAGO 4.290,00
31/03/2026 02010217
R SOUZA LOCACOES EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA. LOCAÇÃO DE 06(SEIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA,MOTORIZAÇÃO NÃO INFERIOR A 77CV A 6250RPM, CI [...]
PAGO 31.080,00
31/03/2026 02010214
INFOLINK TELECOM LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
PAGO 8.658,40
31/03/2026 02010214
INFOLINK TELECOM LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 8.658,40
31/03/2026 02010202
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
PAGO 14.480,00
31/03/2026 02010178
G.A.C MOTA EPP
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DIPONIBILIZANDO OS SOFTWARE ATRAVÉS [...]
PAGO 6.580,24
31/03/2026 02010176
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC [...]
PAGO 2.694,71
31/03/2026 02010176
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC [...]
PAGO 65,40
31/03/2026 02010176
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC [...]
LIQUIDADO 2.694,71
31/03/2026 02010176
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC [...]
LIQUIDADO 65,40
31/03/2026 02010164
BANCO DO BRASIL S.A
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC [...]
LIQUIDADO 3.598,52
31/03/2026 02010164
BANCO DO BRASIL S.A
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC [...]
LIQUIDADO 2.520,07
31/03/2026 02010163
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
TARIFAS BANCARIAS
PAGO 552,02
31/03/2026 02010163
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
TARIFAS BANCARIAS
LIQUIDADO 552,02
31/03/2026 02010159
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A TARIFA SOCIAL DE CLASSE RESIDENCIAL CUJO CONSUMO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 10M3 (DEZ METROS CÚBICOS) PARA ATENDER A S [...]
PAGO 6.385,71
31/03/2026 02010159
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A TARIFA SOCIAL DE CLASSE RESIDENCIAL CUJO CONSUMO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 10M3 (DEZ METROS CÚBICOS) PARA ATENDER A S [...]
PAGO 18.984,61
31/03/2026 02010159
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A TARIFA SOCIAL DE CLASSE RESIDENCIAL CUJO CONSUMO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 10M3 (DEZ METROS CÚBICOS) PARA ATENDER A S [...]
PAGO 9.410,29
31/03/2026 02010157
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E [...]
PAGO 8.001,77
31/03/2026 02010065
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA [...]
PAGO 8.361,65
31/03/2026 02010064
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA [...]
PAGO 6.898,63
31/03/2026 02010062
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CAR [...]
PAGO 26.656,14
31/03/2026 02010057
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
PAGO 2.056,34
31/03/2026 02010057
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
LIQUIDADO 2.056,34
30/03/2026 30030006
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM GERAL, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 127.920,33
30/03/2026 30030005
THIAGO FERRER FREIRE
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, PARA EVENTO DE CAFÉ DA MANHÃ NA SEDE DA SEFIN
EMPENHADO 12.800,00
30/03/2026 30030004
JS FROTA DISTRIBUIDORA LTDA
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 12.540,00
30/03/2026 30030004
JS FROTA DISTRIBUIDORA LTDA
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 12.540,00
30/03/2026 30030003
JORGE LUIZ OLIVEIRA SILVA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 28.888,80
30/03/2026 30030002
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA-SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 12.882,00
30/03/2026 30030001
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINAS, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 5.208,25
30/03/2026 30030001
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINAS, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 5.208,25
30/03/2026 29010002
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
LIQUIDADO 5.894,94
30/03/2026 24030002
FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MANGABEIRA.
LIQUIDADO 7.343,53
30/03/2026 23030012
FORTAL FIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL E DA SALA DO EMPREENDEDOR, COM FUNDAMENTO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI Nº 14.133/2021, JUNTO A SEC [...]
LIQUIDADO 12.799,86
30/03/2026 23030011
MARIA AUXILIADORA SOUSA PAIVA
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK , CONFORME D.F.D. COM FUNDAMENTO NO INC 2º DO ART. 95 DA LEI Nº 14.133/2021 DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE DES [...]
LIQUIDADO 12.870,00
30/03/2026 23030010
FORTAL FIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO INSTITUCIONAL PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E DIVULGAÇÃO DO CURSO GASTRONOMICO DE EUSEBIO, COM FUNDAMENTO NO INC 2º DO ART.95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATEND [...]
LIQUIDADO 12.900,00
30/03/2026 23030002
F C SOARES E SILVA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AO SERVIÇODE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO DOSENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
LIQUIDADO 4.706,44
30/03/2026 23030001
F C SOARES E SILVA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 6.583,83

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