| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2026 |
02030026
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CESSÃO. OUT À DEZ DE 2025.
|
PAGO |
35.026,99 |
|
| 31/03/2026 |
02030026
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA [...]
|
LIQUIDADO |
35.026,99 |
|
| 31/03/2026 |
02030025
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CESSÃO JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
11.175,61 |
|
| 31/03/2026 |
02030025
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CESSÃO. FEVEREIRO DE 2026
|
PAGO |
11.175,61 |
|
| 31/03/2026 |
02030025
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA [...]
|
LIQUIDADO |
11.175,61 |
|
| 31/03/2026 |
02030025
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA [...]
|
LIQUIDADO |
11.175,61 |
|
| 31/03/2026 |
02020117
RAWATECH COM. IND. LOCACAO DE PRODUTOS EM PVC LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBIENTE EM PVC, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
|
PAGO |
248.824,64 |
|
| 31/03/2026 |
02020110
INFOLINK TELECOM LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUI [...]
|
LIQUIDADO |
1.634,47 |
|
| 31/03/2026 |
02020072
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTANÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHU E TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
1.691,08 |
|
| 31/03/2026 |
02020064
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
|
PAGO |
13.150,23 |
|
| 31/03/2026 |
02020064
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
13.150,23 |
|
| 31/03/2026 |
02020062
EUNICE DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO A VIDA E SEDE FAMILIA ACOLHEDORA
|
PAGO |
5.864,40 |
|
| 31/03/2026 |
02020061
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA BASTOS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS.
|
PAGO |
3.210,13 |
|
| 31/03/2026 |
02020053
INFOLINK TELECOM LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERCIÇO ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE IN [...]
|
PAGO |
591,97 |
|
| 31/03/2026 |
02020053
INFOLINK TELECOM LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMÁTICA,MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA FÍSICA E LÓGICA COM REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESPORTE E JUVENTUDE CON [...]
|
LIQUIDADO |
591,97 |
|
| 31/03/2026 |
02020028
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR INCLUNINDO MANUTENCVAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
7.300,00 |
|
| 31/03/2026 |
02020013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
|
PAGO |
4.277,18 |
|
| 31/03/2026 |
02020013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
|
LIQUIDADO |
4.277,18 |
|
| 31/03/2026 |
02010230
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA , REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE INSUMOS(EXCETO PAPEL) DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMATICA COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IM [...]
|
PAGO |
1.194,72 |
|
| 31/03/2026 |
02010227
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
ALUGUEL DE VEÍCULO TIPO CAN , CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16 (DEZESSEIS) , PASSAGEIROS, CÂMBIO MECÂNICO , AR CONDICIONADO , DIREÇÃO HIDRÁULOCA , RETROVISORES, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS [...]
|
PAGO |
14.480,00 |
|
| 31/03/2026 |
02010226
INFOLINK TELECOM LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA FÍSICA E LÓGICA (SOFTWARE), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, [...]
|
PAGO |
4.617,52 |
|
| 31/03/2026 |
02010226
INFOLINK TELECOM LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA FÍSICA E LÓGICA (SOFTWARE), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, [...]
|
LIQUIDADO |
4.617,52 |
|
| 31/03/2026 |
02010218
R SOUZA LOCACOES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS , CAMBIO MECÂNICO , VIDROS ELÉTRICOS , BIOCOMBUSTÍVEL , AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA , 04(QUATRO) PORT [...]
|
PAGO |
4.290,00 |
|
| 31/03/2026 |
02010217
R SOUZA LOCACOES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA. LOCAÇÃO DE 06(SEIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA,MOTORIZAÇÃO NÃO INFERIOR A 77CV A 6250RPM, CI [...]
|
PAGO |
31.080,00 |
|
| 31/03/2026 |
02010214
INFOLINK TELECOM LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
8.658,40 |
|
| 31/03/2026 |
02010214
INFOLINK TELECOM LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
8.658,40 |
|
| 31/03/2026 |
02010202
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
PAGO |
14.480,00 |
|
| 31/03/2026 |
02010178
G.A.C MOTA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DIPONIBILIZANDO OS SOFTWARE ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
6.580,24 |
|
| 31/03/2026 |
02010176
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
2.694,71 |
|
| 31/03/2026 |
02010176
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
65,40 |
|
| 31/03/2026 |
02010176
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.694,71 |
|
| 31/03/2026 |
02010176
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 31/03/2026 |
02010164
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
3.598,52 |
|
| 31/03/2026 |
02010164
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.520,07 |
|
| 31/03/2026 |
02010163
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
552,02 |
|
| 31/03/2026 |
02010163
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
TARIFAS BANCARIAS
|
LIQUIDADO |
552,02 |
|
| 31/03/2026 |
02010159
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A TARIFA SOCIAL DE CLASSE RESIDENCIAL CUJO CONSUMO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 10M3 (DEZ METROS CÚBICOS) PARA ATENDER A S [...]
|
PAGO |
6.385,71 |
|
| 31/03/2026 |
02010159
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A TARIFA SOCIAL DE CLASSE RESIDENCIAL CUJO CONSUMO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 10M3 (DEZ METROS CÚBICOS) PARA ATENDER A S [...]
|
PAGO |
18.984,61 |
|
| 31/03/2026 |
02010159
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A TARIFA SOCIAL DE CLASSE RESIDENCIAL CUJO CONSUMO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 10M3 (DEZ METROS CÚBICOS) PARA ATENDER A S [...]
|
PAGO |
9.410,29 |
|
| 31/03/2026 |
02010157
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E [...]
|
PAGO |
8.001,77 |
|
| 31/03/2026 |
02010065
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA [...]
|
PAGO |
8.361,65 |
|
| 31/03/2026 |
02010064
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA [...]
|
PAGO |
6.898,63 |
|
| 31/03/2026 |
02010062
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CAR [...]
|
PAGO |
26.656,14 |
|
| 31/03/2026 |
02010057
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
|
PAGO |
2.056,34 |
|
| 31/03/2026 |
02010057
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
2.056,34 |
|
| 30/03/2026 |
30030006
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM GERAL, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
127.920,33 |
|
| 30/03/2026 |
30030005
THIAGO FERRER FREIRE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, PARA EVENTO DE CAFÉ DA MANHÃ NA SEDE DA SEFIN
|
EMPENHADO |
12.800,00 |
|
| 30/03/2026 |
30030004
JS FROTA DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.540,00 |
|
| 30/03/2026 |
30030004
JS FROTA DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
12.540,00 |
|
| 30/03/2026 |
30030003
JORGE LUIZ OLIVEIRA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
28.888,80 |
|
| 30/03/2026 |
30030002
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA-SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
12.882,00 |
|
| 30/03/2026 |
30030001
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINAS, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.208,25 |
|
| 30/03/2026 |
30030001
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINAS, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
5.208,25 |
|
| 30/03/2026 |
29010002
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
5.894,94 |
|
| 30/03/2026 |
24030002
FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MANGABEIRA.
|
LIQUIDADO |
7.343,53 |
|
| 30/03/2026 |
23030012
FORTAL FIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL E DA SALA DO EMPREENDEDOR, COM FUNDAMENTO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI Nº 14.133/2021, JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
12.799,86 |
|
| 30/03/2026 |
23030011
MARIA AUXILIADORA SOUSA PAIVA
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK , CONFORME D.F.D. COM FUNDAMENTO NO INC 2º DO ART. 95 DA LEI Nº 14.133/2021 DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE DES [...]
|
LIQUIDADO |
12.870,00 |
|
| 30/03/2026 |
23030010
FORTAL FIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO INSTITUCIONAL PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E DIVULGAÇÃO DO CURSO GASTRONOMICO DE EUSEBIO, COM FUNDAMENTO NO INC 2º DO ART.95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATEND [...]
|
LIQUIDADO |
12.900,00 |
|
| 30/03/2026 |
23030002
F C SOARES E SILVA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AO SERVIÇODE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO DOSENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
4.706,44 |
|
| 30/03/2026 |
23030001
F C SOARES E SILVA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.583,83 |
|