| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2026 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
45.640,00 |
|
| 25/02/2026 |
02010059
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID SESA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA COVID - SESA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
33.956,67 |
|
| 25/02/2026 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENO - COVID BASICA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA COVID SAUDE BASICA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
29.125,20 |
|
| 24/02/2026 |
24020003
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PACOTE OFFICE E LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL, COPIADORA E IMPRESSORA COLORIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SER [...]
|
EMPENHADO |
31.920,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020002
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
5.048,20 |
|
| 24/02/2026 |
24020001
DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBL [...]
|
EMPENHADO |
23.055,12 |
|
| 24/02/2026 |
23020001
E P CIRINO TURISMO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PASSAGENS E HOSPEDAGEM AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE Á FOME E PARTICIPAÇÃO [...]
|
PAGO |
11.554,91 |
|
| 24/02/2026 |
19020001
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
100.505,94 |
|
| 24/02/2026 |
19020001
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
100.233,21 |
|
| 24/02/2026 |
19020001
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
103.765,88 |
|
| 24/02/2026 |
09020017
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
|
PAGO |
711,84 |
|
| 24/02/2026 |
09020017
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
|
LIQUIDADO |
711,84 |
|
| 24/02/2026 |
09020017
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
|
LIQUIDADO |
711,84 |
|
| 24/02/2026 |
05010024
INFOLINK TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS N [...]
|
LIQUIDADO |
1.441,11 |
|
| 24/02/2026 |
02010231
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICACOES LEGAIS.
|
LIQUIDADO |
1.066,96 |
|
| 24/02/2026 |
02010159
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A TARIFA SOCIAL DE CLASSE RESIDENCIAL CUJO CONSUMO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 10M3 (DEZ METROS CÚBICOS) PARA ATENDER A S [...]
|
LIQUIDADO |
6.128,60 |
|
| 24/02/2026 |
02010140
RENDA MINIMA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DO PROGRAMA RENDA MINIMA PARA COMPLEMENTAÇÃO REMUNERATÓRIA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
886.573,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010140
RENDA MINIMA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DO PROGRAMA RENDA MINIMA PARA COMPLEMENTAÇÃO REMUNERATÓRIA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
886.573,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020003
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOMBAS E SISTEMAS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
EMPENHADO |
100.866,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020002
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOMBAS E SISTEMAS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
EMPENHADO |
59.334,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020001
E P CIRINO TURISMO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PASSAGENS E HOSPEDAGEM AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE Á FOME E PARTICIPAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
11.554,91 |
|
| 23/02/2026 |
23020001
E P CIRINO TURISMO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PASSAGENS E HOSPEDAGEM AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE Á FOME E PARTICIPAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
11.554,91 |
|
| 23/02/2026 |
13020005
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO NA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE EUSEBIO- CE PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE EU [...]
|
LIQUIDADO |
150.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
13020004
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO NA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE EUSEBIO- CE PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE EU [...]
|
LIQUIDADO |
536.051,62 |
|
| 23/02/2026 |
13020003
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO DE CONTRATO DE GESTAO A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.4 [...]
|
LIQUIDADO |
1.342.590,00 |
|
| 23/02/2026 |
13020002
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO, A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE , JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.483/2017, [...]
|
LIQUIDADO |
541.856,00 |
|
| 23/02/2026 |
09020072
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
JUROS E ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00008-7, CONTRATADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS.
|
PAGO |
182.014,46 |
|
| 23/02/2026 |
09020072
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
JUROS E ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00008-7, CONTRATADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS.
|
PAGO |
188.282,93 |
|
| 23/02/2026 |
09020072
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
JUROS E ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00008-7, CONTRATADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS.
|
LIQUIDADO |
182.014,46 |
|
| 23/02/2026 |
09020072
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
JUROS E ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00008-7, CONTRATADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS.
|
LIQUIDADO |
188.282,93 |
|
| 23/02/2026 |
09020071
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00008-7, CONTRATADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS, INCLUINDO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
203.703,70 |
|
| 23/02/2026 |
09020071
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00008-7, CONTRATADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS, INCLUINDO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
203.703,70 |
|
| 23/02/2026 |
09020071
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00008-7, CONTRATADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS, INCLUINDO PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
203.703,70 |
|
| 23/02/2026 |
09020071
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00008-7, CONTRATADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS, INCLUINDO PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
203.703,70 |
|
| 23/02/2026 |
09020038
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
220,78 |
|
| 23/02/2026 |
09020031
INSTITUTO PROCULT DE ARTE CULTURA E EDUCACAO
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CHAMAMENTO PUBLICO PARA A CELEBRACAO DE CONTRATO DE GESTAO A SER FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 14 [...]
|
LIQUIDADO |
283.099,15 |
|
| 23/02/2026 |
09020024
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO NA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE EUSEBIO- CE PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE EU [...]
|
LIQUIDADO |
96.160,19 |
|
| 23/02/2026 |
09020020
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00335/2020
|
PAGO |
1.155,17 |
|
| 23/02/2026 |
06020001
CONSELHO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRMEIRO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 06/2025, QUE TEM POR OBJETO O ACRESCIMO DE VALOR FINANCEIRO INFERIOR A 50% DO VALOR INICIAL DA PARCERIA E ALTERAÇÃO DE PRAZO, COM FUNDAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
112.809,70 |
|
| 23/02/2026 |
06010013
PREFEITURA DE PACAJUS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, ANTÔNIO CLAÚDIO CARLOS DE FREITAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
4.236,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
734,55 |
|
| 23/02/2026 |
02010049
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPRO [...]
|
PAGO |
2.470,83 |
|
| 23/02/2026 |
02010048
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPRO [...]
|
PAGO |
3.859,39 |
|
| 20/02/2026 |
20020006
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
3.825,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020004
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LIC [...]
|
EMPENHADO |
3.896,40 |
|
| 20/02/2026 |
20020003
ISICOP SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LIC [...]
|
EMPENHADO |
333,90 |
|
| 20/02/2026 |
20020002
F C SOARES E SILVA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SEINSPE, DE [...]
|
EMPENHADO |
5.309,70 |
|
| 20/02/2026 |
20020001
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA - SEDUC
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EMPENHO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE/RECURSOS NÃO APLICADOS, ORIUNDOS DO CONVÊNIO Nº 056/2025, FIRMADO COM O ESTADO, DESTINADO À TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PRESTAÇ [...]
|
PAGO |
677,72 |
|
| 20/02/2026 |
20020001
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA - SEDUC
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EMPENHO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE/RECURSOS NÃO APLICADOS, ORIUNDOS DO CONVÊNIO Nº 056/2025, FIRMADO COM O ESTADO, DESTINADO À TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PRESTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
677,72 |
|
| 20/02/2026 |
20020001
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA - SEDUC
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EMPENHO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE/RECURSOS NÃO APLICADOS, ORIUNDOS DO CONVÊNIO Nº 056/2025, FIRMADO COM O ESTADO, DESTINADO À TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PRESTAÇ [...]
|
EMPENHADO |
677,72 |
|
| 20/02/2026 |
09020017
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
|
PAGO |
10.305,12 |
|
| 20/02/2026 |
09020017
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
|
LIQUIDADO |
10.305,12 |
|
| 20/02/2026 |
09020011
ANTONIA SILVIA PEREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS AS FAMILIAS ACOLHEDORAS DESTE MUNICIPIO, AMPARADO POR LEI MUNICIPAL Nº 1581/2018 - ARTIGO 17 INC 5º . A LEI 8069/90 - ART 260 INC 1ºA, P [...]
|
PAGO |
2.771,39 |
|
| 20/02/2026 |
09020010
CIBELE DA NOBREGA SANTIAGO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS AS FAMILIAS ACOLHEDORAS DESTE MUNICIPIO, AMPARADO POR LEI MUNICIPAL Nº 1581/2018 - ARTIGO 17 INC 5º . A LEI 8069/90 - ART 260 INC 1ºA, P [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 20/02/2026 |
09020009
ANNA FLORA CARVALHO ROMAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS AS FAMILIAS ACOLHEDORAS DESTE MUNICIPIO, AMPARADO POR LEI MUNICIPAL Nº 1581/2018 - ARTIGO 17 INC 5º . A LEI 8069/90 - ART 260 INC 1ºA, P [...]
|
PAGO |
3.242,00 |
|
| 20/02/2026 |
09020006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
|
PAGO |
11.697,94 |
|
| 20/02/2026 |
09020005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.618,08 |
|
| 20/02/2026 |
09020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. REFERENTE A CO [...]
|
PAGO |
2.179,92 |
|
| 20/02/2026 |
09020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
22.268,56 |
|
| 20/02/2026 |
09020003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
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PAGO |
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