LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026Foram encontradas 948 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/04/2026 - 19:00:01
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 03030010 - DATA: 03/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 371
100070000 IRRF
21.661,23
DESPESA EXTRA: 03030011 - DATA: 03/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 370
100070000 IRRF
49.539,51
DESPESA EXTRA: 03030002 - DATA: 03/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:371
100070000 IRRF
21.661,26
DESPESA EXTRA: 03030007 - DATA: 03/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO REF. ISS RETIDO EM NF Nº366
100060000 ISS
9.025,53
DESPESA EXTRA: 03030006 - DATA: 03/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO REF. ISS RETIDO EM NF Nº365
100060000 ISS
18.883,44
DESPESA EXTRA: 03030005 - DATA: 03/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:365
100070000 IRRF
45.320,26
DESPESA EXTRA: 03030024 - DATA: 03/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:11263
100070000 IRRF
695,04
DESPESA EXTRA: 03030026 - DATA: 03/03/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO REF. INSS RETIDO EM NF Nº11264
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
26.037,76
DESPESA EXTRA: 03030027 - DATA: 03/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:11264
100070000 IRRF
22.723,87
DESPESA EXTRA: 03030028 - DATA: 03/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO REF. ISS RETIDO EM NF Nº11264
100060000 ISS
23.670,70
DESPESA EXTRA: 03030030 - DATA: 03/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:14063
100070000 IRRF
900,20
DESPESA EXTRA: 03030031 - DATA: 03/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO REF. ISS RETIDO EM NF Nº14063
100060000 ISS
937,70
DESPESA EXTRA: 03030032 - DATA: 03/03/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO REF. INSS RETIDO EM NF Nº14063
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.785,89
DESPESA EXTRA: 02030002 - DATA: 02/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:490
100070000 IRRF
8.388,57
DESPESA EXTRA: 02030003 - DATA: 02/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. ISS RETIDO EM NF Nº490
100060000 ISS
20.971,41
DESPESA EXTRA: 02030004 - DATA: 02/03/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. INSS RETIDO EM NF Nº490
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
38.447,59
DESPESA EXTRA: 02030009 - DATA: 02/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:165
100070000 IRRF
1.280,00
DESPESA EXTRA: 02030011 - DATA: 02/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:164
100070000 IRRF
1.120,00
DESPESA EXTRA: 02030024 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000028 EMPRESTIMO ITAU
8.661,31
DESPESA EXTRA: 02030025 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000028 EMPRESTIMO ITAU
1.542,27
DESPESA EXTRA: 02030012 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000012 EMPRESTIMO BB
3.350,12
DESPESA EXTRA: 02030013 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000012 EMPRESTIMO BB
1.009,48
DESPESA EXTRA: 02030014 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000012 EMPRESTIMO BB
489,59
DESPESA EXTRA: 02030016 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000012 EMPRESTIMO BB
8.768,70
DESPESA EXTRA: 02030017 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000012 EMPRESTIMO BB
43.520,97
DESPESA EXTRA: 02030018 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000012 EMPRESTIMO BB
4.958,62
DESPESA EXTRA: 02030019 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000012 EMPRESTIMO BB
44.019,45
DESPESA EXTRA: 02030020 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000012 EMPRESTIMO BB
6.780,92
DESPESA EXTRA: 02030021 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000012 EMPRESTIMO BB
1.084,93
DESPESA EXTRA: 02030022 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000014 CONTRIBUICAO AAGEME
2.251,29
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