lC - Lista de empenhos.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 597.003.409,26

Total liquidado

R$ 308.221.427,86

Total pago

R$ 268.191.132,27

LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 5874 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/07/2026 - 10:17:23
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 20010056 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
3.084,06 0,00 0,00
EMPENHO: 20010023 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNINCIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
2.546,11 0,00 0,00
EMPENHO: 20010022 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNINCIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
3.053,49 0,00 0,00
EMPENHO: 20010021 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNINCIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
1.357,62 0,00 0,00
EMPENHO: 20010020 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DE ILUMINACAO PULBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
2.785,60 0,00 0,00
EMPENHO: 20010019 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNINCIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
69,85 0,00 0,00
EMPENHO: 20010018 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS DE RESPONSABILIDADE DE OBRAS DESTE MUNINCIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO COMPLEMENTAR.
6.809,76 0,00 0,00
EMPENHO: 20010017 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DE ILUMINACAO PULBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
304.975,98 0,00 0,00
EMPENHO: 20010016 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNINCIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
5.647,63 0,00 0,00
EMPENHO: 20010015 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DE CHAFARIZEZ E DEMAIS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUN [...]
30.303,21 0,00 0,00
EMPENHO: 20010014 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNINCIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
2.087,86 0,00 0,00
EMPENHO: 20010062 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REF. INSS RETIDO DO PRESTADOR 21.635.363/0004-16
24.543,36 0,00 0,00
EMPENHO: 20010061 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REF. INSS RETIDO DO PRESTADOR 21.635.363/0004-16
52.673,35 0,00 0,00
EMPENHO: 20010060 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REF. INSS RETIDO EM DO PRESTADOR 21.635.363/0004-16
25.175,74 0,00 0,00
EMPENHO: 20010043 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
DESCONTO DE INSS LANÇADO EM PAGAMENTO EXTRA REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMPETÊNCIA 12/2025.
18.417,77 0,00 0,00
EMPENHO: 20010009 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
13.536,83 0,00 0,00
EMPENHO: 20010082 - DATA: 20/01/2026
AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO D [...]
169.080,60 0,00 0,00
EMPENHO: 20010085 - DATA: 20/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 1042
3.381,61 0,00 0,00
EMPENHO: 20010083 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. INSS RETIDO EM NF Nº 1042
5.579,66 0,00 0,00
EMPENHO: 20010084 - DATA: 20/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 1042
8.115,87 0,00 0,00
EMPENHO: 20010078 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
77.929,93 0,00 0,00
EMPENHO: 20010038 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
564.382,69 0,00 0,00
EMPENHO: 20010047 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESCONTO DE INSS LANÇADO EM PAGAMENTO EXTRA REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMPETÊNCIA 12/2025.
494.191,70 0,00 0,00
EMPENHO: 20010046 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESCONTO DE INSS LANÇADO EM PAGAMENTO EXTRA REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMPETÊNCIA 12/2025.
50.931,47 0,00 0,00
EMPENHO: 20010079 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
10.906,29 0,00 0,00
EMPENHO: 20010034 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. INSS RETIDO EM NF Nº2414
19.978,72 0,00 0,00
EMPENHO: 20010033 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. INSS RETIDO EM NF Nº544
419,70 0,00 0,00
EMPENHO: 20010032 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. INSS RETIDO EM NF Nº546
1.847,71 0,00 0,00
EMPENHO: 20010031 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. INSS RETIDO EM NF Nº547.
4.102,05 0,00 0,00
EMPENHO: 20010030 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. INSS RETIDO EM NF Nº 553
238,97 0,00 0,00

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