Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23030030 - DATA: 23/03/2026
MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EP
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
2.329,21 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23030031 - DATA: 23/03/2026
MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EP
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
6.987,48 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23030032 - DATA: 23/03/2026
MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EP
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
8.734,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23030033 - DATA: 23/03/2026
MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EP
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
14.039,27 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23030035 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
2.486,64 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23030036 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
1.243,36 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23030037 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
3.730,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23030038 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
3.730,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23030039 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
3.730,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23030040 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
3.730,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23030041 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
3.714,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23030042 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
2.801,85 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23030043 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
6.515,94 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23030044 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
6.494,22 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23030045 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
21,72 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23030046 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
6.515,94 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23030047 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
6.515,94 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23030064 - DATA: 23/03/2026
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO (GINASIO NEUSA DE FREITAS SA) CONFORME CONTRATO.
|
242.996,81 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030001 - DATA: 18/03/2026
CAMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A PAGAMENTO DE DUODÉCIMO DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.
|
2.254.166,67 |
58.900,00 |
58.900,00 |
|
EMPENHO: 18030001 - DATA: 18/03/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
58.900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030002 - DATA: 18/03/2026
BANCO DO BRASIL S.A
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
899,12 |
1.993,80 |
1.993,80 |
|
EMPENHO: 18030003 - DATA: 18/03/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
2.811,69 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030004 - DATA: 18/03/2026
ITAU UNIBANCO SA
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO ITAU RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
6.274,57 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030005 - DATA: 18/03/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE EUSEBIO
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
216,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030006 - DATA: 18/03/2026
ODONTO PRIME S S LTDA
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO ODONTO PRIME DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
272,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030010 - DATA: 18/03/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA /2026.
|
12.171,78 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030002 - DATA: 18/03/2026
THIAGO CORREA DE SOUZA LTDA
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
AQUISIÇÕES DE CAFÉ, AÇÚCAR E ADOÇANTE, DESTINADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE EUSÉBIO-CE
|
7.566,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030014 - DATA: 18/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 241332
|
10,81 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030025 - DATA: 18/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA MAXDATA INFORMATICA , REFERENTE NF: 5765, 5702, 5769, 5706, 5666, 5639, 5662.
|
3.240,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18030050 - DATA: 18/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA G.A.C MOTA EPP, REFERENTE NF: 6263, 6196, 6153, 6317, 6371, 6358, 6304, 6417, 6430, 6250, 6433, 6374, 6320, 6260, 6206, 6156, 6266, 6368, 6427, 63 [...]
|
8.717,04 |
0,00 |
0,00 |
|