lC - Lista de empenhos.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 664.436.605,23

Total liquidado

R$ 352.967.037,09

Total pago

R$ 337.845.761,76

LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 6556 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/07/2026 - 16:40:27
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 23030030 - DATA: 23/03/2026
MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EP
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
2.329,21 0,00 0,00
EMPENHO: 23030031 - DATA: 23/03/2026
MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EP
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
6.987,48 0,00 0,00
EMPENHO: 23030032 - DATA: 23/03/2026
MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EP
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
8.734,35 0,00 0,00
EMPENHO: 23030033 - DATA: 23/03/2026
MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EP
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
14.039,27 0,00 0,00
EMPENHO: 23030035 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
2.486,64 0,00 0,00
EMPENHO: 23030036 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
1.243,36 0,00 0,00
EMPENHO: 23030037 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
3.730,00 0,00 0,00
EMPENHO: 23030038 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
3.730,00 0,00 0,00
EMPENHO: 23030039 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
3.730,00 0,00 0,00
EMPENHO: 23030040 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
3.730,00 0,00 0,00
EMPENHO: 23030041 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
3.714,09 0,00 0,00
EMPENHO: 23030042 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
2.801,85 0,00 0,00
EMPENHO: 23030043 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
6.515,94 0,00 0,00
EMPENHO: 23030044 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
6.494,22 0,00 0,00
EMPENHO: 23030045 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
21,72 0,00 0,00
EMPENHO: 23030046 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
6.515,94 0,00 0,00
EMPENHO: 23030047 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
6.515,94 0,00 0,00
EMPENHO: 23030064 - DATA: 23/03/2026
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO (GINASIO NEUSA DE FREITAS SA) CONFORME CONTRATO.
242.996,81 0,00 0,00
EMPENHO: 18030001 - DATA: 18/03/2026
CAMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A PAGAMENTO DE DUODÉCIMO DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.
2.254.166,67 58.900,00 58.900,00
EMPENHO: 18030001 - DATA: 18/03/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
58.900,00 0,00 0,00
EMPENHO: 18030002 - DATA: 18/03/2026
BANCO DO BRASIL S.A
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
899,12 1.993,80 1.993,80
EMPENHO: 18030003 - DATA: 18/03/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO.
2.811,69 0,00 0,00
EMPENHO: 18030004 - DATA: 18/03/2026
ITAU UNIBANCO SA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO ITAU RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
6.274,57 0,00 0,00
EMPENHO: 18030005 - DATA: 18/03/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE EUSEBIO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO.
216,76 0,00 0,00
EMPENHO: 18030006 - DATA: 18/03/2026
ODONTO PRIME S S LTDA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO ODONTO PRIME DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO.
272,09 0,00 0,00
EMPENHO: 18030010 - DATA: 18/03/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA /2026.
12.171,78 0,00 0,00
EMPENHO: 18030002 - DATA: 18/03/2026
THIAGO CORREA DE SOUZA LTDA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
AQUISIÇÕES DE CAFÉ, AÇÚCAR E ADOÇANTE, DESTINADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE EUSÉBIO-CE
7.566,50 0,00 0,00
EMPENHO: 18030014 - DATA: 18/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 241332
10,81 0,00 0,00
EMPENHO: 18030025 - DATA: 18/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA MAXDATA INFORMATICA , REFERENTE NF: 5765, 5702, 5769, 5706, 5666, 5639, 5662.
3.240,95 0,00 0,00
EMPENHO: 18030050 - DATA: 18/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA G.A.C MOTA EPP, REFERENTE NF: 6263, 6196, 6153, 6317, 6371, 6358, 6304, 6417, 6430, 6250, 6433, 6374, 6320, 6260, 6206, 6156, 6266, 6368, 6427, 63 [...]
8.717,04 0,00 0,00

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