lC - Lista de empenhos.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 664.436.605,23

Total liquidado

R$ 352.967.037,09

Total pago

R$ 337.845.761,76

LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 6556 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/07/2026 - 16:40:27
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 31030159 - DATA: 31/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:6320
60,70 0,00 0,00
EMPENHO: 31030162 - DATA: 31/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 0057
12.441,23 0,00 0,00
EMPENHO: 31030163 - DATA: 31/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 0169
3.288,18 0,00 0,00
EMPENHO: 31030105 - DATA: 31/03/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
798,30 0,00 0,00
EMPENHO: 31030107 - DATA: 31/03/2026
MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
409.110,00 0,00 0,00
EMPENHO: 31030109 - DATA: 31/03/2026
AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
217.365,60 0,00 0,00
EMPENHO: 31030112 - DATA: 31/03/2026
AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
213.060,40 0,00 0,00
EMPENHO: 31030115 - DATA: 31/03/2026
AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
6.053,60 0,00 0,00
EMPENHO: 31030116 - DATA: 31/03/2026
AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
187.671,00 0,00 0,00
EMPENHO: 31030119 - DATA: 31/03/2026
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
2.744,00 0,00 0,00
EMPENHO: 31030120 - DATA: 31/03/2026
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
33.807,80 0,00 0,00
EMPENHO: 31030123 - DATA: 31/03/2026
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
105.300,72 0,00 0,00
EMPENHO: 31030140 - DATA: 31/03/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
1.435,08 0,00 0,00
EMPENHO: 31030142 - DATA: 31/03/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
1.630,00 0,00 0,00
EMPENHO: 31030144 - DATA: 31/03/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
4.890,00 0,00 0,00
EMPENHO: 31030146 - DATA: 31/03/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
1.685,70 0,00 0,00
EMPENHO: 31030148 - DATA: 31/03/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
3.371,40 0,00 0,00
EMPENHO: 31030150 - DATA: 31/03/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
3.371,40 0,00 0,00
EMPENHO: 31030152 - DATA: 31/03/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
5.057,10 0,00 0,00
EMPENHO: 31030154 - DATA: 31/03/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
5.057,10 0,00 0,00
EMPENHO: 31030158 - DATA: 31/03/2026
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
5.058,00 0,00 0,00
EMPENHO: 30030001 - DATA: 30/03/2026
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINAS, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
5.208,25 5.208,25 5.208,25
EMPENHO: 30030002 - DATA: 30/03/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA-SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
12.882,00 12.882,00 12.882,00
EMPENHO: 30030003 - DATA: 30/03/2026
JORGE LUIZ OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
28.888,80 28.888,80 28.888,80
EMPENHO: 30030004 - DATA: 30/03/2026
JS FROTA DISTRIBUIDORA LTDA
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.
12.540,00 12.540,00 12.540,00
EMPENHO: 30030005 - DATA: 30/03/2026
THIAGO FERRER FREIRE
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, PARA EVENTO DE CAFÉ DA MANHÃ NA SEDE DA SEFIN
12.800,00 12.800,00 12.800,00
EMPENHO: 30030006 - DATA: 30/03/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM GERAL, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
127.920,33 116.346,53 47.388,83
EMPENHO: 30030019 - DATA: 30/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:
155,85 0,00 0,00
EMPENHO: 30030020 - DATA: 30/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REF. ISS RETIDO EM NF Nº155030
64,94 0,00 0,00
EMPENHO: 30030022 - DATA: 30/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:13202
155,85 0,00 0,00

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