| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2026 |
06040048
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
PAGO |
46.530,00 |
|
| 13/05/2026 |
06040046
COMERCIAL ELLEN LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
PAGO |
5.344,60 |
|
| 13/05/2026 |
06040044
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
PAGO |
2.613,60 |
|
| 13/05/2026 |
06040037
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
PAGO |
212.219,75 |
|
| 13/05/2026 |
06040035
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
PAGO |
214.884,00 |
|
| 13/05/2026 |
06040034
COMERCIAL ELLEN LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
PAGO |
64.562,36 |
|
| 13/05/2026 |
06040031
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
PAGO |
23.601,60 |
|
| 13/05/2026 |
06040024
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
PAGO |
81.303,15 |
|
| 13/05/2026 |
06040020
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
PAGO |
25.380,00 |
|
| 13/05/2026 |
06040019
COMERCIAL ELLEN LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
PAGO |
9.179,49 |
|
| 13/05/2026 |
06040018
COMERCIAL ELLEN LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
PAGO |
2.950,38 |
|
| 13/05/2026 |
06040010
G&T CONTROLLER LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO, INCLUINDO TREINAMENTO, CAPACITACAO, PARAMET [...]
|
PAGO |
312.000,00 |
|
| 13/05/2026 |
05010223
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE
|
PAGO |
1.133,33 |
|
| 13/05/2026 |
05010193
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
|
PAGO |
1.105,34 |
|
| 13/05/2026 |
05010192
FRONTEIRA ESTRATEGIA EM PUBLICIDADE E MARKETING LT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
ASSESSORIA DE REDES SOCIAIS. REFERENTE À ABRIL/2026
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 13/05/2026 |
05010175
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A ULTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, [...]
|
PAGO |
9.802,12 |
|
| 13/05/2026 |
05010174
INFOLINK TELECOM LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EUSÉBIO INTELIGENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
3.246,90 |
|
| 13/05/2026 |
05010164
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL
|
PAGO |
1.516,30 |
|
| 13/05/2026 |
05010148
G&T CONTROLLER LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIMINUIR OS RISCOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE [...]
|
PAGO |
21.454,29 |
|
| 13/05/2026 |
05010147
FERREIRA E MARQUES SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CORRESPONDENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. REFERENTE À ABRIL/2026
|
PAGO |
2.429,00 |
|
| 13/05/2026 |
05010146
CONTABILIDADE DE FUTURO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE EUSÉBIO.
|
PAGO |
2.441,66 |
|
| 13/05/2026 |
05010146
CONTABILIDADE DE FUTURO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM SOFTWARE PARA GESTÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO/CE.
|
PAGO |
2.441,66 |
|
| 13/05/2026 |
05010146
CONTABILIDADE DE FUTURO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM SOFTWARE PARA GESTÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO/CE.
|
PAGO |
2.441,66 |
|
| 13/05/2026 |
05010136
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SERVIÇO DE 400MB DE INTERNET PARA A AMT - RUA PRIMEIRO DE MAIO, Nº 02.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/05/2026 |
05010136
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SERVIÇO DE 100MB DE INTERNET PARA A SALA DO DETRAN - AV. EUSÉBIO DE QUEIROZ, 1890, SALA 19
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/05/2026 |
05010127
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
|
PAGO |
2.699,00 |
|
| 13/05/2026 |
05010088
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CON [...]
|
PAGO |
549.791,27 |
|
| 13/05/2026 |
05010071
QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR COMPLETO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAPS AD III E POLICLINICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
13.579,80 |
|
| 13/05/2026 |
04050009
INSTITUTO ELO BRASIL - ELOBR
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA N 2023.0413/0001 PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO, A SER FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE EUSÉBIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
380.617,69 |
|
| 13/05/2026 |
04050004
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
21.695,99 |
|
| 13/05/2026 |
03040001
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DE EUSEBIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
|
PAGO |
4.899,87 |
|
| 13/05/2026 |
02040004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES LEGAIS, EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E [...]
|
PAGO |
1.356,60 |
|
| 13/05/2026 |
02040004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES LEGAIS, EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E [...]
|
PAGO |
691,60 |
|
| 13/05/2026 |
02040004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES LEGAIS, EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E [...]
|
PAGO |
691,60 |
|
| 13/05/2026 |
02040004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES LEGAIS, EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E [...]
|
PAGO |
926,80 |
|
| 13/05/2026 |
02040004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES LEGAIS, EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E [...]
|
PAGO |
1.006,60 |
|
| 13/05/2026 |
02040004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES LEGAIS, EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E [...]
|
PAGO |
1.090,60 |
|
| 13/05/2026 |
02030078
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE APOIO A [...]
|
PAGO |
5.161,20 |
|
| 13/05/2026 |
02030054
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS, DE FORMA CONTÍNUA, I [...]
|
LIQUIDADO |
592.140,30 |
|
| 13/05/2026 |
02030048
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
|
PAGO |
5.398,00 |
|
| 13/05/2026 |
02030039
AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO TANQUE LIMPA FOSSA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO/CE.
|
LIQUIDADO |
54.002,08 |
|
| 13/05/2026 |
02030031
INFOLINK TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
|
PAGO |
35.127,45 |
|
| 13/05/2026 |
02030030
INFOLINK TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
|
PAGO |
12.030,70 |
|
| 13/05/2026 |
02030029
INFOLINK TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
4.467,40 |
|
| 13/05/2026 |
02030028
MARTINS PINTO DE FARIAS PARTICIPACOES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.540,00 |
|
| 13/05/2026 |
02030005
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÊ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
|
PAGO |
2.292,00 |
|
| 13/05/2026 |
02020132
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO
|
PAGO |
8.097,00 |
|
| 13/05/2026 |
02020126
INFOLINK TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
|
PAGO |
12.987,60 |
|
| 13/05/2026 |
02020125
INFOLINK TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
|
PAGO |
30.304,40 |
|
| 13/05/2026 |
02020122
INFOLINK TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
|
PAGO |
5.411,50 |
|
| 13/05/2026 |
02020107
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
|
PAGO |
14.106,20 |
|
| 13/05/2026 |
02020104
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
|
PAGO |
33.314,28 |
|
| 13/05/2026 |
02020080
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTANÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHU E TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
3.943,21 |
|
| 13/05/2026 |
02020080
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTANÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHU E TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
3.943,21 |
|
| 13/05/2026 |
02020073
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTANÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHU E TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
12.094,15 |
|
| 13/05/2026 |
02020073
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTANÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHU E TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
12.094,15 |
|
| 13/05/2026 |
02020072
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTANÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHU E TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
1.691,08 |
|
| 13/05/2026 |
02020072
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTANÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHU E TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
1.691,08 |
|
| 13/05/2026 |
02020071
AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DO TIPO ÔNIBUS URBANO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF [...]
|
PAGO |
563.708,00 |
|
| 13/05/2026 |
02010201
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES (SEMÁFOROS) DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT , DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
241,35 |
|