lC - Ordem Cronológica.

OPÇÕES DE FILTRO DAS DESPESAS - ORDEM CRONOLÓGICA Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2026 Foram encontradas 1584 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/07/2026 - 16:40:27
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Data
Pagamento
Mais
23/02/2026 EMPENHO: 09020024
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1280
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO NA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE EUSEBIO- CE PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE EU [...]
96.160,19 06/03/2026
23/02/2026 EMPENHO: 09020038
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRE [...]
220,78 02/07/2026
23/02/2026 EMPENHO: 09020071
BANCO DO BRASIL S.A
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00008-7, CONTRATADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS, INCLUINDO PAGAMEN [...]
203.703,70 22/06/2026
23/02/2026 EMPENHO: 09020031
INSTITUTO PROCULT DE ARTE CULTURA E EDUCACAO
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CHAMAMENTO PUBLICO PARA A CELEBRACAO DE CONTRATO DE GESTAO A SER FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 14 [...]
283.099,15 04/03/2026
23/02/2026 EMPENHO: 06020001
CONSELHO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRMEIRO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 06/2025, QUE TEM POR OBJETO O ACRESCIMO DE VALOR FINANCEIRO INFERIOR A 50% DO VALOR INICIAL DA PARCERIA E ALTERAÇÃO DE PRAZO, COM FUNDAMENT [...]
112.809,70 02/03/2026
23/02/2026 EMPENHO: 06010013
PREFEITURA DE PACAJUS
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, ANTÔNIO CLAÚDIO CARLOS DE FREITAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
4.236,00 21/05/2026
20/02/2026 EMPENHO: 05010010
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
Nota Fiscal: 44442
REFERENTE LOCACAO DE VEICULO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SEINSPE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME [...]
31.299,74 12/05/2026
19/02/2026 EMPENHO: 02020123
BANCO DO BRASIL S.A
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO DA DA UNIDADE EDUCAÇÃO - SEDUC, DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
162,40 30/06/2026
19/02/2026 EMPENHO: 05010202
RAWATECH COM. IND. LOCACAO DE PRODUTOS EM PVC LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 55
REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBIENTE EM PVC ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
218.116,75 13/03/2026
19/02/2026 EMPENHO: 05010118
CLARO S.A.
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SPM) COM FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) LINHAS MÓVEIS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE CHIPS (SIM CARDS), DE INTERESS [...]
56,00 17/06/2026
13/02/2026 EMPENHO: 06010017
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIDORA CEDIDA, INÊS ALICE VIEIRA SAID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
5.106,29 13/07/2026
13/02/2026 EMPENHO: 06010016
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, LUCIANO BEZERRA FALÇÃO JÚNIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
9.913,12 24/06/2026
13/02/2026 EMPENHO: 05010164
TELEFONICA BRASIL S.A.
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SMP - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, COM INTERNET, MÓVEL COM COBERTURA TOTAL NO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO/CEPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQU [...]
3.032,60 17/06/2026
12/02/2026 EMPENHO: 09020018
LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DA DAVIS
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026, TENDO COMO OBJETO O FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROJETO RESTAURANDO E PREPARANDO VIDAS, QUE CONSISTE ACOLHER 40 CRIANÇAS E ADOLESCENTES (0 A 18 A [...]
39.180,52 26/02/2026
12/02/2026 EMPENHO: 09020019
LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DA DAVIS
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026, TENDO COMO OBJETO O FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROJETO RESTAURANDO E PREPARANDO VIDAS, QUE CONSISTE ACOLHER 40 CRIANÇAS E ADOLESCENTES (0 A 18 A [...]
257.774,61 26/02/2026
11/02/2026 EMPENHO: 11020012
PREFEITURA DE MARANGUAPE
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CESSÃO DE SERVIDOR(ES) CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO.
9.561,93 - - -
11/02/2026 EMPENHO: 09020006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
11.697,94 20/07/2026
11/02/2026 EMPENHO: 09020002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE EUSEBIO. REFERENTE AO MÊS 01/2026.
6.364,91 20/02/2026
11/02/2026 EMPENHO: 09020003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
3.700,34 20/07/2026
10/02/2026 EMPENHO: 10020017
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA COMPLEMENTAR.
748.000,00 10/06/2026
10/02/2026 EMPENHO: 10020004
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMETE DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
8.778,00 30/06/2026
10/02/2026 EMPENHO: 10020005
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E NO COVID SESA.
418,00 30/06/2026
10/02/2026 EMPENHO: 10020006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
22.572,00 30/06/2026
10/02/2026 EMPENHO: 10020007
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
4.598,00 01/06/2026
10/02/2026 EMPENHO: 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
3.344,00 30/06/2026
10/02/2026 EMPENHO: 10020013
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
4.000,00 30/06/2026
10/02/2026 EMPENHO: 10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
2.708,20 30/06/2026
10/02/2026 EMPENHO: 10020009
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
13.659,80 30/06/2026
10/02/2026 EMPENHO: 10020010
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
5.614,25 30/06/2026
10/02/2026 EMPENHO: 10020011
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
4.505,60 30/06/2026

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