lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Eusébio

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 597.003.409,26

Total liquidado

R$ 308.221.427,86

Total pago

R$ 268.191.132,27

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10544 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 02/07/2026 - 10:17:23
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
14/05/2026 05010067
INFOLINK TELECOM LTDA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAM [...]
PAGO 19.481,40
14/05/2026 05010066
INFOLINK TELECOM LTDA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAM [...]
PAGO 7.576,10
14/05/2026 04050009
INSTITUTO ELO BRASIL - ELOBR
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA N 2023.04.13/0001 PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO, A SER FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO DE EUSÉBIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
PAGO 380.617,69
14/05/2026 02020053
INFOLINK TELECOM LTDA
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMÁTICA ,MANUTENÇÃO PREVENTIVA ,CORRETIVA FÍSICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, [...]
PAGO 591,97
14/05/2026 02020052
INFOLINK TELECOM LTDA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE [...]
PAGO 4.032,61
14/05/2026 02020051
INFOLINK TELECOM LTDA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE [...]
PAGO 6.436,37
14/05/2026 02020050
INFOLINK TELECOM LTDA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE [...]
PAGO 9.967,07
14/05/2026 02020036
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E OU CHIP PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIME [...]
PAGO 3.932,45
14/05/2026 02010231
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICACOES LEGAIS.
LIQUIDADO 931,00
14/05/2026 02010202
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1U VEÍCULO UNITÁRIO P/ 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE..
PAGO 14.480,00
14/05/2026 01050002
DONNA PAPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE LIVROS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS COMPETENCIAS DE LEITURA, INTERPRETACAO E PRODUCAO TEXTUAL COM FORNECIMENTO DE EXEMPLARES PARA ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 407.790,00
14/05/2026 01050002
DONNA PAPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE LIVROS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS COMPETENCIAS DE LEITURA, INTERPRETACAO E PRODUCAO TEXTUAL COM FORNECIMENTO DE EXEMPLARES PARA ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 266.450,00
14/05/2026 01050002
DONNA PAPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE LIVROS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS COMPETENCIAS DE LEITURA, INTERPRETACAO E PRODUCAO TEXTUAL COM FORNECIMENTO DE EXEMPLARES PARA ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 400.895,00
14/05/2026 01040119
INFOLINK TELECOM LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE MORDENIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO -IGD, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
PAGO 3.246,90
14/05/2026 01040119
INFOLINK TELECOM LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE MORDENIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO -IGD, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
PAGO 12.987,60
14/05/2026 01040119
INFOLINK TELECOM LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE MORDENIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO -IGD, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
PAGO 3.246,90
14/05/2026 01040119
INFOLINK TELECOM LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE MORDENIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO -IGD, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
PAGO 6.764,60
14/05/2026 01040115
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
PAGO 1.006,60
14/05/2026 01040115
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
PAGO 1.057,20
14/05/2026 01040115
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
LIQUIDADO 712,60
14/05/2026 01040085
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.699,00
14/05/2026 01040085
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.699,00
14/05/2026 01040085
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 5.398,00
14/05/2026 01040085
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.699,00
14/05/2026 01040085
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.699,00
14/05/2026 01040085
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.699,00
14/05/2026 01040085
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.699,00
14/05/2026 01040055
LACAM-LAB. DE ANALISES CLIN.ALARICO MONTALVERNE-ME
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME A TABELA DA ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA (AMB) VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
PAGO 8.431,00
14/05/2026 01040053
INFOLINK TELECOM LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUPORTE DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO [...]
PAGO 308,28
14/05/2026 01040045
INFOLINK TELECOM LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUPORTE DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO-IGD, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.605,29
14/05/2026 01040029
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE AGUA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNCIPIO.
PAGO 1.608,38
14/05/2026 01040021
INFOLINK TELECOM LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA , MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.
PAGO 331,68
14/05/2026 01040017
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E OU CHIP PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIME [...]
PAGO 505,67
13/05/2026 30040011
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
PAGO 68.810,84
13/05/2026 30040007
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS BEM COMO A INSTALACAO/DESINSTALACAO DOS MESMOS PA [...]
PAGO 80.970,00
13/05/2026 30040006
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS BEM COMO A INSTALACAO/DESINSTALACAO DOS MESMOS PA [...]
PAGO 830,00
13/05/2026 30040005
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS BEM COMO A INSTALACAO/DESINSTALACAO DOS MESMOS PA [...]
PAGO 19.252,00
13/05/2026 30040003
ABNER VERAS NETO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RERENTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO N° P00003762-2026, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO
PAGO 3.251,88
13/05/2026 27040002
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 15.212,35
13/05/2026 26010003
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DO TIPO MICRONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
PAGO 7.734,32
13/05/2026 26010003
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DO TIPO MICRONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
PAGO 8.840,70
13/05/2026 26010002
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DO TIPO ONIBUS URBANO PARA O TRANSPORTE DE ALUNO UNIVERSITARIO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O [...]
PAGO 170.644,80
13/05/2026 26010001
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DO TIPO ONIBUS RODOVIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
PAGO 22.855,08
13/05/2026 25020004
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METALICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MAUTENCAO CORRETIVA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
PAGO 17.332,40
13/05/2026 25020004
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METALICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MAUTENCAO CORRETIVA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
PAGO 156.618,59
13/05/2026 23040004
F. W REGO SARAIVA
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO PARA ATENDER AO PROJETO DE MINHA CASA MINHA VIDA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 80.000,00
13/05/2026 23020003
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOMBAS E SISTEMAS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
PAGO 8.405,50
13/05/2026 23020002
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOMBAS E SISTEMAS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
PAGO 4.944,50
13/05/2026 22040006
SABOR & EVENTOS LTDA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A CONTRTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHES ,PARA AENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE , CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
PAGO 660,00
13/05/2026 19010003
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORM [...]
PAGO 14.480,00
13/05/2026 19010003
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORM [...]
PAGO 14.480,00
13/05/2026 19010003
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORM [...]
PAGO 14.480,00
13/05/2026 19010003
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORM [...]
PAGO 14.480,00
13/05/2026 19010002
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO
PAGO 14.480,00
13/05/2026 19010002
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO
PAGO 14.480,00
13/05/2026 19010002
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO
PAGO 14.480,00
13/05/2026 19010002
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO
PAGO 14.480,00
13/05/2026 18030002
THIAGO CORREA DE SOUZA LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REF ORDEM DE COMPRA/ SERVICO Nº 2026.4.16-1 E NOTA DE EMPENHO Nº 18030002 - DADOS BANCARIOS: BANCO: BRADESCO (237) - AGENCIA: 5304 CONTA CORRENTE: 24598-4 - FAVORECIDO: THIAGO CORR [...]
PAGO 1.993,80
13/05/2026 13050003
SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, MEDIANTE LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA GOVMONITOR, DESENVOLVIDA PELO OBSERVATÓRIO DA INDÚST [...]
EMPENHADO 61.290,00
13/05/2026 13050001
OSC INSTITUTO MARIANDA HORA
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2026 - ENTRE SEDETI E INSTITUTO MARIA DA HORA. REALIZAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO OPERACIONAL DO MERCADO PÚB [...]
EMPENHADO 800.000,00

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