| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/05/2026 |
04050014
M.F COMERCIO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
345.724,40 |
|
| 04/05/2026 |
04050013
M.F COMERCIO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
39.033,40 |
|
| 04/05/2026 |
04050012
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
|
EMPENHADO |
15.680,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050011
JOSE GOMES DE SOUSA NETO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE FUNERÁRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
43.992,43 |
|
| 04/05/2026 |
04050010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO. INTEGRADO PRÓPRIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050009
INSTITUTO ELO BRASIL - ELOBR
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA N 2023.0413/0001 PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO, A SER FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE EUSÉBIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
380.617,69 |
|
| 04/05/2026 |
04050008
TAURUS ARMAS SA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
FUZIL, CALIBRE 5.56 NATO , ACABAMENTO EXTERNO ANODIZADO PRETO, MASSA DE MIRA E VÉRTICE DE MIRA REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS EM ELEVAÇÃO E DEFLEXÃO , COM REGULAGENS DE ELEVA [...]
|
EMPENHADO |
58.347,06 |
|
| 04/05/2026 |
04050007
JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EQUIPAMENTOS
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE RAÇÃO PARA CÃES, GATOS, EQUINOS, ASINOS E MUARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO ARCA DE NOÉ.
|
EMPENHADO |
25.100,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050006
ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2026, QUE TEM COMO OBJETO O PROJETO EDUCAÇÃO EM VALORES HUMANOS V, QUE CONSISTE NA OFERTA DE 221 (VAGAS) DE ENSINO, COM FAIXA ETÁRIA DE 03 A 15 ANOS, DE AM [...]
|
EMPENHADO |
248.794,30 |
|
| 04/05/2026 |
04050005
ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE FOMENTO Nº 06/2026, QUE TEM COMO OBJETO O FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DO ESTAÇÃO 60+ , QUE CONSISTE CONTRIBUIR PARA O ENVELHECIMENTO SSAUDAVEL DE 550 IDOSOS, COM FAIXA ET [...]
|
EMPENHADO |
552.315,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050004
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
21.695,99 |
|
| 04/05/2026 |
04050003
ANTONIO DE SOUSA PINHEIRO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PROCESSO N° 0011378-26.2013.8.06.0075
|
LIQUIDADO |
10.003,22 |
|
| 04/05/2026 |
04050003
ANTONIO DE SOUSA PINHEIRO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PROCESSO N° 0011378-26.2013.8.06.0075
|
EMPENHADO |
10.003,22 |
|
| 04/05/2026 |
04050002
RONER NOGUEIRA RAMOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PROCESSO N° 0011378-26.2013.8.06.0075
|
LIQUIDADO |
1.500,48 |
|
| 04/05/2026 |
04050002
RONER NOGUEIRA RAMOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PROCESSO N° 0011378-26.2013.8.06.0075
|
EMPENHADO |
1.500,48 |
|
| 04/05/2026 |
04050001
M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 04/05/2026 |
03040001
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
|
LIQUIDADO |
4.899,87 |
|
| 04/05/2026 |
03020005
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO.
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 04/05/2026 |
03020003
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
|
PAGO |
22.154,83 |
|
| 04/05/2026 |
02040004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES LEGAIS, EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.006,60 |
|
| 04/05/2026 |
02030209
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
26.724,25 |
|
| 04/05/2026 |
02030209
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
5.525,99 |
|
| 04/05/2026 |
02030208
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
15.361,97 |
|
| 04/05/2026 |
02030152
INFOLINK TELECOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUPORTE DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA E LOGICA, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.605,29 |
|
| 04/05/2026 |
02030089
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
2.699,00 |
|
| 04/05/2026 |
02030086
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
8.147,92 |
|
| 04/05/2026 |
02030048
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
|
LIQUIDADO |
5.398,00 |
|
| 04/05/2026 |
02030047
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
5.398,00 |
|
| 04/05/2026 |
02030036
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
|
LIQUIDADO |
9.363,89 |
|
| 04/05/2026 |
02030031
INFOLINK TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
|
PAGO |
35.127,45 |
|
| 04/05/2026 |
02030031
INFOLINK TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
35.127,45 |
|
| 04/05/2026 |
02030030
INFOLINK TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
|
LIQUIDADO |
12.030,70 |
|
| 04/05/2026 |
02030029
INFOLINK TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
4.467,40 |
|
| 04/05/2026 |
02030022
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
|
LIQUIDADO |
2.341,00 |
|
| 04/05/2026 |
02030021
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
|
LIQUIDADO |
2.341,00 |
|
| 04/05/2026 |
02030020
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
|
LIQUIDADO |
4.682,00 |
|
| 04/05/2026 |
02030019
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
|
LIQUIDADO |
4.682,00 |
|
| 04/05/2026 |
02030018
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO A SEREM EXECUTADOS COM MICRO-ÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E JU [...]
|
PAGO |
1.669,80 |
|
| 04/05/2026 |
02030017
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO A SEREM EXECUTADOS COM ÔNIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E J [...]
|
PAGO |
2.281,50 |
|
| 04/05/2026 |
02030017
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
|
LIQUIDADO |
3.794,70 |
|
| 04/05/2026 |
02030016
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO A SEREM EXECUTADOS COM ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE [...]
|
PAGO |
4.007,31 |
|
| 04/05/2026 |
02030016
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
|
LIQUIDADO |
4.019,29 |
|
| 04/05/2026 |
02020133
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
5.375,00 |
|
| 04/05/2026 |
02020132
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
8.097,00 |
|
| 04/05/2026 |
02020126
INFOLINK TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
|
LIQUIDADO |
12.987,60 |
|
| 04/05/2026 |
02020125
INFOLINK TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
|
LIQUIDADO |
30.304,40 |
|
| 04/05/2026 |
02020122
INFOLINK TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
|
LIQUIDADO |
5.411,50 |
|
| 04/05/2026 |
02020119
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS FIXO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE: R$ 4.816,00 SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA: R$ 4.816,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ALERTA DE IRRE [...]
|
PAGO |
17.285,00 |
|
| 04/05/2026 |
02020115
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO VAN , CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS , CÂMBIO MECÂNICO ....
|
LIQUIDADO |
14.480,00 |
|
| 04/05/2026 |
02020106
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
23.433,86 |
|
| 04/05/2026 |
02020104
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
6.401,48 |
|
| 04/05/2026 |
02020080
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTANÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHU E TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
3.943,21 |
|
| 04/05/2026 |
02020073
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTANÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHU E TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
12.094,15 |
|
| 04/05/2026 |
02020072
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTANÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHU E TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
1.691,08 |
|
| 04/05/2026 |
02020064
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
7.100,09 |
|
| 04/05/2026 |
02020064
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
291.190,81 |
|
| 04/05/2026 |
02020052
INFOLINK TELECOM LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.032,61 |
|
| 04/05/2026 |
02020051
INFOLINK TELECOM LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.436,37 |
|
| 04/05/2026 |
02020050
INFOLINK TELECOM LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.967,07 |
|
| 04/05/2026 |
02020031
INFOLINK TELECOM LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQU [...]
|
LIQUIDADO |
149,64 |
|