| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2026 |
01040113
PROSAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE EU [...]
|
LIQUIDADO |
714.383,27 |
|
| 06/05/2026 |
01040111
PROSAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE EU [...]
|
LIQUIDADO |
542.500,55 |
|
| 06/05/2026 |
01040110
PROSAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE EU [...]
|
LIQUIDADO |
542.500,56 |
|
| 06/05/2026 |
01040109
PROSAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE EU [...]
|
LIQUIDADO |
714.383,27 |
|
| 06/05/2026 |
01040104
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO -IGD, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.870,00 |
|
| 06/05/2026 |
01040055
LACAM-LAB. DE ANALISES CLIN.ALARICO MONTALVERNE-ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME A TABELA DA ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA (AMB) VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
8.431,00 |
|
| 06/05/2026 |
01040031
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 05/05/2026 |
31030003
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.237,70 |
|
| 05/05/2026 |
31030002
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
4.950,80 |
|
| 05/05/2026 |
31030001
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
3.094,25 |
|
| 05/05/2026 |
30040011
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
68.810,84 |
|
| 05/05/2026 |
30030006
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM GERAL, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.996,00 |
|
| 05/05/2026 |
30030006
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM GERAL, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.140,00 |
|
| 05/05/2026 |
30030006
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM GERAL, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.940,00 |
|
| 05/05/2026 |
30030006
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM GERAL, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
22.434,03 |
|
| 05/05/2026 |
29040014
INSTITUTO TECNOL. E VOCACIONAL AVANCADO - ITEVA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE FOMENTO Nº 14/2025 , (2ª PARCELA) E TEM COM OBJETO O PROJETO MIDIACOM, QUE CORROBORA PARA A TRANSFORMAÇÃO DE VIDA COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DA REGIAÕ, ATRAVE [...]
|
PAGO |
760.682,20 |
|
| 05/05/2026 |
29040004
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
|
PAGO |
45.577,00 |
|
| 05/05/2026 |
29040003
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
|
PAGO |
24.345,00 |
|
| 05/05/2026 |
29040002
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 05/05/2026 |
27020011
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E ACOES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIACAO APRESENTACAO E APLICACAO DE PROJETOS DE EDUCACAO
|
PAGO |
1.388.580,80 |
|
| 05/05/2026 |
27010002
INFOLINK TELECOM LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVO FÍSICA E LÓGICA (SOFTWARE), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA USUÁRIOS DAS SE [...]
|
LIQUIDADO |
2.714,38 |
|
| 05/05/2026 |
26010003
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DO TIPO MICRONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
|
LIQUIDADO |
8.840,70 |
|
| 05/05/2026 |
26010003
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DO TIPO MICRONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
|
LIQUIDADO |
2.111,22 |
|
| 05/05/2026 |
26010002
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DO TIPO ONIBUS URBANO PARA O TRANSPORTE DE ALUNO UNIVERSITARIO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O [...]
|
LIQUIDADO |
170.644,80 |
|
| 05/05/2026 |
24040004
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO OFICIO Nº 192/2026 PARA RECONHECIMENTO DE DIVIDA, ONDE SEUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS ESTÃO REGULARES EM ANEXO AO PROCESSO: NOTAS FISCIAS, CERTIDÕES, RELATORIO E DEVIDAME [...]
|
PAGO |
137.611,24 |
|
| 05/05/2026 |
24020003
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PACOTE OFFICE E LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL, COPIADORA E IMPRESSORA COLORIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SER [...]
|
PAGO |
4.560,00 |
|
| 05/05/2026 |
24020002
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PROCESSO APTO PARA LIQUIDAÇÃO - CTR 40425003 CHRISTIANNEAMORIM BENJAMIN R$851,15, NF 13.320, PERÍODO FEVEREIRO/2026, . OBJETO: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDE [...]
|
PAGO |
851,15 |
|
| 05/05/2026 |
24020001
DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
|
PAGO |
7.807,14 |
|
| 05/05/2026 |
23030008
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
34.022,40 |
|
| 05/05/2026 |
20020003
ISICOP SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PROCESSO APTO PARA LIQUIDAÇÃO - CTR 40425001_ISICOP SERVIÇOS - R$222.60 - PERÍODO MARÇO/2026, NF 132. OBJETO: REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND [...]
|
PAGO |
222,60 |
|
| 05/05/2026 |
19020001
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME C [...]
|
PAGO |
111.060,76 |
|
| 05/05/2026 |
19010003
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
14.480,00 |
|
| 05/05/2026 |
19010003
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
14.480,00 |
|
| 05/05/2026 |
19010002
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO
|
LIQUIDADO |
14.480,00 |
|
| 05/05/2026 |
19010002
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO
|
LIQUIDADO |
14.480,00 |
|
| 05/05/2026 |
17030009
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, JUNTO A SECRETRAIA DE SAUDE.
|
PAGO |
5.186,34 |
|
| 05/05/2026 |
17030008
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
3.590,40 |
|
| 05/05/2026 |
17030007
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
897,60 |
|
| 05/05/2026 |
17030007
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
91,20 |
|
| 05/05/2026 |
17030006
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
897,60 |
|
| 05/05/2026 |
12020002
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS QUE COMPÕEM KIT BIOMÉTRICOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL ? CIN, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES R [...]
|
PAGO |
14.390,00 |
|
| 05/05/2026 |
12010015
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
ALUGUEL DE VEÍCULO TIPO SUV, COM CAPACODADE PARA 05 (CINCO) PASAGEIROS , CAMBIO AUTOMÁTICO , BICOMBUSTÍVEL , AR CONDICIONADO
|
PAGO |
4.899,00 |
|
| 05/05/2026 |
12010014
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
ALUGUEL DE VEÍCULOS CAMINHONETA (PICK UP) , CABINE DUPLA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES ....
|
PAGO |
8.999,00 |
|
| 05/05/2026 |
10040016
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO EM CAIXAS DAGUA, CISTERNAS E CASTELOS DAGUA, E DE LIMPEZA E TRATAMENTO DAGUA EM PSICINA ESCOLAR, AT [...]
|
LIQUIDADO |
3.040,00 |
|
| 05/05/2026 |
10040016
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO EM CAIXAS DAGUA, CISTERNAS E CASTELOS DAGUA, E DE LIMPEZA E TRATAMENTO DAGUA EM PSICINA ESCOLAR, AT [...]
|
LIQUIDADO |
791,66 |
|
| 05/05/2026 |
10040015
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO EM CAIXAS DAGUA, CISTERNAS E CASTELOS DAGUA, E DE LIMPEZA E TRATAMENTO DAGUA EM PISCINA ESCOLAR, AT [...]
|
LIQUIDADO |
4.620,00 |
|
| 05/05/2026 |
10040013
OLIMPIOS PARTICIPAÇÕES
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFENTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO N° P102023517-2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
|
PAGO |
23.152,20 |
|
| 05/05/2026 |
09010009
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE -SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.571,70 |
|
| 05/05/2026 |
09010009
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE -SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.558,06 |
|
| 05/05/2026 |
08040001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULACAO ESTADUAL, PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
|
LIQUIDADO |
677,20 |
|
| 05/05/2026 |
07010001
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
PAGO |
5.375,00 |
|
| 05/05/2026 |
07010001
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
PAGO |
2.699,00 |
|
| 05/05/2026 |
07010001
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
PAGO |
2.699,00 |
|
| 05/05/2026 |
07010001
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
PAGO |
5.375,00 |
|
| 05/05/2026 |
07010001
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
PAGO |
5.375,00 |
|
| 05/05/2026 |
06040067
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, QUE SERÃO [...]
|
LIQUIDADO |
270.322,55 |
|
| 05/05/2026 |
06040066
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
LIQUIDADO |
18.557,10 |
|
| 05/05/2026 |
06040065
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - (AEE)
|
LIQUIDADO |
9.478,50 |
|
| 05/05/2026 |
06040064
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
|
LIQUIDADO |
2.868,63 |
|
| 05/05/2026 |
06040063
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
LIQUIDADO |
106.800,00 |
|